您好,七月份入账也可以的。
老师12月份的收入已经到账,成本制作费用的票对方还没有开给我们,我们可不可以先确认收入,挂着预付,等2月份发票开给我们了再确认成本呢?
老师,乙方跟甲方承包一个项目,然后转包给我司,我司又将部分劳务分包给建筑劳务公司,一月份、二月份甲方都有先预付民工工资,直接打到建筑劳务公司员工的银行卡上,现劳务公司也开票给我公司,我公司还没开票给乙方公司,请问甲方1、2月份打给劳务公司员工的款我现在怎么入账?
老师,甲方和乙方签了合同,然后乙方再把和甲方签的项目承包给我们,就是我们是丙方,然后我们开票给乙方收款,而最后是甲方直接付款给我们丙方,然后在银行转款的时候备注帮乙方付哪项目,这样可以吗?
老师,请问对方给我们开具的专用发票银行账号开错了,跨月了,发票是8月份开的,现在9月份,用不用让对方重新开具?
我们是一般纳税人建筑公司,为了分期确认收入23年1、2、3、4月都给甲方开了发票,但是甲方闲开的太早了不给挂账,让24年元月份以后再开,那我们23年1234月开给甲方的票跨年到24年再作废可以吗,还是必须今年开的要在当年作废
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公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
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您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?