你好,先做财务费用就可以了,后期再调整。

我们和商业保理公司就甲方的应收账款签了个有追索权的保理融资业务,比如融资300万,保理公司通过他自己的银行账户把这三百万直接打到我们的三个供应商的账户里,我们应该怎么做账?可不可以把保理公司过账这个账户虚拟成我们得账户做账?借:银行存款300万(保理公司账户)贷:短期借款,然后借:应付账款(供应商1) 贷:银行存款(保理公司账户)?谢谢!
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情去银行办理了一笔融资保理业务,银行收取的我们公司利息,但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的,这笔利息属于银行预收,发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票,如果中途甲方提前还款银行,银行还会把多少的利息退还给我们,那么现在这个账务该怎么做分录?
2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情按甲方要求去银行办理了一笔融资保理业务,银行收取的我们公司利息,但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的,这笔利息属于银行预收,发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票,如果中途甲方提前还款银行,银行还会把多少的利息退还给我们,那么现在这个账务该怎么做分录?
甲方给我公司付款,我公司应甲方要求去银行办理了保理融资,银行收取利息,是从甲方给我公司的货款之中扣除的,但是银行不给开具发票,等保理1年之后到期了才给开具发票,那么这笔账务该怎么处理?
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师,一家新公司,之前账是代账公司做的,25年一月开业的,准备接过来公司做,然后公司要做股权融资,这个需要做什么
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师迁址,换法人后税务怎么备案
公司2023年开办的,现在做2025年的汇算清缴,年财务报表申报不了,没做财务备案,现在做财务备案,会罚款吗?对企业有什么影响呢?
后期你再红冲,然后再做发票的。
后期可能要跨年呢?
直接入费用?还是入其他应收款
你好,做费用就可以的。汇算清缴之前,发票到了预。
那如果7月份发生的,明年7月份才能取得发票呢
那你七月份在明年汇算清缴的时候,那时候调等,然后次年七月份收到了发票,在明年七月份的明年纳税调减
不能入往来?这两种方法哪一种比较合理?
按照权责发生制不可以的。
有的老师说入往来比较合适,不知道到底怎么入账了
你好,企业根据权责发生制,你做往来,没有体现出你的实际利润。
这个融资利息银行说如果甲方提前还款,还会把多收的利息退给我们,就是甲方什么时候还款,银行什么时候给我们开具发票
你好,还钱是冲利息 少收你们的呗
这个融资利息本应该是甲方出的,或许后面甲方会还给我们
反正是现在无法取得发票,那到底怎么入账?
好,我的意思就是财务费用,既然其他的老师给你建议了,你可以按照他的来。