借应付账款 贷利润分配,未分配利润10万, 应交税费应交增值税进项转出 借利润分配,未分配利润5万, 应交税费,应交增值税进项 贷,应付账款 借、银行存款5 贷应付帐款
收到乙公司商品退回,退货商品部分的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,成本为12万元,该批商品是2020年10月甲公司赊销给乙公司的,售价200万元,增值税税额为26万元,已确认收入,款项尚未收到,甲公司向乙公司开具增值税红字专用发票,并收到乙公司带息商业承兑汇票,期限为5个月,用于抵偿其他款项。写出当中的会计分录,并分析应收账款余额
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
请问老师,我公司2021年1月购进一批保险服务,金额100万,进项税额6万,合计106万,进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止,未履行的一半53万保险公司已退款给我公司,2023年6月我公司申请开具红字发票-106万,今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万,请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账?在勾选进项税额时红字发票我该怎么做?在填写增值税申报表时我又该如何填?
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,商品销售价格不含增值税,确认销售收入时逐笔结转销售成本。2019年12月发生如下经济业务:。(1)12月2日向乙公司销售A商品,总价600万元,实际成本540万元。商品已发出,款项存入银行。因成批销售,给予对方10%的商业折扣,开具增值税专用发票。该产品已计提跌价准备5万元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B产品并验收入库,当日支付退货款并开具红字增值税专用发票。该批产品为当年8月售出并已确认收入,售价200万元,实际成本为120万元,因对方在10天内付款,给予售价2%的现金折扣。[全部写会计分录]
2023年12月份收到保险公司10万元成本发票,现因公司车辆中途退保险,已全额开具10万的红字信息表,10万元退了5万多保费,又从新开具发票的会计分录怎么做?
老师,请问,法人帮公司还款车贷,这个银行不开票怎么办呢
老师:销售人员出差,预借差旅费用1000元,回来报销后,退还200元,如何做会计分录
请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
社保增员社保成功医保失败怎么增医保
个税扣缴端上有多家企业怎么只单独备份一家公司的数据?
工会预算的钱比如文体活动支出啊等最后和工会经费有什么关系
自然人电子税务局(扣缴端)一台电脑上有多家公司,备份是每个公司独立备份吗?
事业单位和供应商协议放弃的债务怎么做会计分录和预算分录
物业公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到账的,收到时我做的,借:银行存款12000,贷:预收账款12000,9月份要求开票,票开出,是不是直接做借:预收账款12000贷:主营业务收入11880应交税费—应交增值税120。如果我要分期确认收入该怎么做呢?如果不分期确认收入会导致企业多缴纳企业所得税
老师,为了促销,业务员拿公司A产品103件出去绑定其它产品销售,这样我们可以把103件的A产品直接做销售费用吗?
老师,我2022年购进固定资产3000万元,根据2018年54号文件,固定资产单位价值不超过500万的可以一次性扣除,我购买的是车辆,单车价值90万元,一次性可以扣除3000万元吗?
这个30,000,000是多彩的是吗?如果是的话可以
多彩的是什么意思啊?
多台刚才写错了,是数量很多的意思。
是的 是多辆车的。一辆车单价90万多,总价差不多3000万元,老师可以一次扣除3000万元吗?
是的,可以的,可以这么做的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。