主要看你们怎么谈的,一般手续费是收总金额的2个点,增值税交了多少给国家扣多少
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
老师,对方要给我们开含税20万的专票,13%和3%的专票都可以,他们付的税款都要我们额外出,那我们收13点的还是3点的,怎么算出哪个更划算
我们给甲方开9个点的票,丙方给我们开普票,相当于就是丙方以我们的名义承担了这个项目。我们开票140万专票,丙方要给我们140万普票,还要帮我们承担税款,这个税款怎么计算
老师你好,就是我们给对方开专票,对方给我们开的普票,对方相当于从我们公司过账,我们是不是应该把增值税,城建税、所得税之类的都要扣掉
你好老师,我们开185.6万的专票,九个点,对方开55.6万6个点的专票和30万的普票,就相当于从我们这边过账,我们要把我们该收的税费之类的要收回,这个要怎么算我们盖收多少
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
就是把印花税、水利基金、附加税到要收,然后差成本票的的税要也收,不让公司吃亏就行
是的 该收的税扣出来
这个要怎么算呢,我们算的和对方算的不一样
可以把对方算的表发来看看 这个没有定额 都是看公司怎么谈的
白色表是我们算的,,蓝色是他们算的,老板觉的这样算我们吃亏了
他们算的是42070元,你们算的是70105.67
是这样吗 表格有两个数据 是看左边的?
白的是我的两边都有看是把185.6万分开算的
你们没有额外再收2个点的过账费用吗 如果你们成本本来就不够的话可以再收2个点
没有收,所以说这个怎么算才合理
加2个点进去按照总金额
其他的是按我的来还是按他的那个绿色来呢
按你的来 他那个都没有算那么多税
我后面写的那个差额成本还需要给他加进去吗
不用了 已经算了所得税