你好,可以的,这个没关系,你借应付职工薪酬贷,其他应付款。
老师好,请问股东借款给公司,(股东还未认缴完资本)可以转做实收资本?如可以,需要提供什么资料?账务处理怎么处理?
请问公司固定资产变卖怎么做账务处理
21年9月在工商部门变更了股东,但是税务那边一直未做变更,账务上也没有相应的处理,变更时收到的新股东投资款做成了往来款—借款,请问现在要怎么做账务处理?
股东借款给公司,转款时备注写成投资款了,请问该怎么处理?
老师,请问分公司的劳务费(农民工工资),由分公司转账→总公司农民工工资专户代发(农民工工资),这笔款由总公司做成本,请问总公司怎么做账务处理,分公司怎么做账务处理?
附一个借款合同,可以吗老师
老师工资是之前未发的,贷其他应付款—— 工资 了
这种我怎么做呢
您好,可以写借款合同。
分录怎么做呢
工资是之前未发的,贷其他应付款—— 工资 了 这个之前应该是应付职工薪酬,是不是你们公司员工?
是我们公司的员工
你好! 那你应该按我说的那样做。 借应付职工薪酬贷,其他应付款 一开始就入其他应付款,其实不对
计提的时候是贷方应付职工薪酬,发放的时候 借方是应该职业薪酬 ,贷方是银行存款,有的员工没发,就记在贷方其他应付款——工资
那计提和发放的借贷分录怎么做呢
你好,是的,就是你说的这样 借,管理费用工资。贷,应付职工薪酬。然后借,应付职工薪酬。贷,银行存款或者其他应付款。
那现在如果其他应付款要变成借款,给公司分录怎么做呢
你好!这个不用做了啊。其他应付款,就已经是借款了