你好,可以的,这个没关系,你借应付职工薪酬贷,其他应付款。
老师好,请问股东借款给公司,(股东还未认缴完资本)可以转做实收资本?如可以,需要提供什么资料?账务处理怎么处理?
请问公司固定资产变卖怎么做账务处理
21年9月在工商部门变更了股东,但是税务那边一直未做变更,账务上也没有相应的处理,变更时收到的新股东投资款做成了往来款—借款,请问现在要怎么做账务处理?
股东借款给公司,转款时备注写成投资款了,请问该怎么处理?
老师,请问分公司的劳务费(农民工工资),由分公司转账→总公司农民工工资专户代发(农民工工资),这笔款由总公司做成本,请问总公司怎么做账务处理,分公司怎么做账务处理?
老师,问下残疾人就业保障金申报这个怎么报呀,我们公司没有残疾人的
老师您好,我们是小规模纳税人,销售眼镜一个小商店,请问个人在我们这买眼镜需要开发票,字头就叫李先生名字。是否可以?其他身份证号或手机号不写行不行
老师,因开发新产品而购买的材料怎么做分录?
老师,申请的23年多缴纳和24年多交的企业所得税,怎么做账呢?
董孝彬老师好!请教您,个税需要缴纳950元,发放工资时出纳扣除285元个税,那剩下的665元个税怎样账务处理呀(950元个税己缴纳)。谢谢老师!
老师,公司收到一笔控股公司的货款,老板让支付到老板弟弟名下的个体户,转账应该备注什么呢
老师社保工资薪金核基步骤是啥呀
你好,老师,请问一下关于学校私立幼儿园的账目问题,学校收到生活费,应该是做其他应付款,还是营业收入呢,包括收到的服装费
小规模开具普通发票的销项税怎么做分录?
长期待摊费用从哪月开始摊销
附一个借款合同,可以吗老师
老师工资是之前未发的,贷其他应付款—— 工资 了
这种我怎么做呢
您好,可以写借款合同。
分录怎么做呢
工资是之前未发的,贷其他应付款—— 工资 了 这个之前应该是应付职工薪酬,是不是你们公司员工?
是我们公司的员工
你好! 那你应该按我说的那样做。 借应付职工薪酬贷,其他应付款 一开始就入其他应付款,其实不对
计提的时候是贷方应付职工薪酬,发放的时候 借方是应该职业薪酬 ,贷方是银行存款,有的员工没发,就记在贷方其他应付款——工资
那计提和发放的借贷分录怎么做呢
你好,是的,就是你说的这样 借,管理费用工资。贷,应付职工薪酬。然后借,应付职工薪酬。贷,银行存款或者其他应付款。
那现在如果其他应付款要变成借款,给公司分录怎么做呢
你好!这个不用做了啊。其他应付款,就已经是借款了