借原材料贷预付账款。这个材料是什么时间使用的。
老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款,贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账?
老师,你好,由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单,未做暂估,今年付款收到票,怎么做账,谢谢。
老师,您好,去年预付给别人的钱买原材料,未收到原材料,今年原材料才拉过来,不想与去年的支出收入掺和,可不可以这样记分录 借:预付款 贷:以前年度损益调整 借:原材料 贷:预付款 如果可以摘要的地方需要加计提吗
去年的款,去年已付款,但发票没开,同事做了借:原材料,贷银行存款。今年收到发票怎么做分录。摘要怎么写?
老师,您好,购买原材料,材料已入库,款已付,票未开,本月借:原材料;贷:银行存款,下月收到发票(增值税专用发票),怎么入账?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
如果是去年呢
去年和今年不一样吗
借利润分陪配未分配利润 贷原材料 今年的借主营业务成本贷原材料
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快