你好,是填写本年累计的收入,成本,利润总额才是。而不仅仅是当季度的 季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

老师季度所得税申报表里面的营业收入、营业成本、利润总额是填的利润表12月的数据还是填的第4季度的数据?
老师,企业所得税季度A表里的营业收入和营业成本和利润总额是填本季度的数据吗?还是今天累计1-3季度的累计数
老师,请问申报企业所得税,每季度申报一次,这里的营业收入,营业成本,利润总额,本年累计数怎么填写?是本季度累计数还是全年累计数?
老师好,企业所得税报表里面的本年累计数,营业收入,营业成本,利润总额,比如在第三季度申报时他们的数据是1~9月的数据还是7~9月的数据呢?
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
老师:我公司跟供应商签订100万合同,到货90万,退货10万,发票90万,入账合同需要改一下吗?还是再签一个退货说明
老师您好,有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗
老师,我们是一家个体户餐厅,前期投资装修和买设备的都没有发票,这个我们现在是查账征收,这些没有发票的成本,怎么报到税务局?因为有人说你没发票,税务局不认,这是我们实实在在的成本,这怎么就不能算进去呢?
老师,加油站开的专票可以抵扣进项吗
你好,@董孝彬老师,请问一下,比如我们暂估成本 贷应付账款 然后次年成本票也没有过来 就纳税调增去交企业所得税,那应付账款后面如果没有支付是不是要转入营业外收入 又要交增值税 对吗 这样是不是双重交税
报关单有规格型号,进项发票不填写可以吗,或者可以在发票备注吗,要出口退税的
老师,公租房(有备案的)的租赁合同是不是不需要交印花税
2024年12欠税,2025年2月收票方做了抵扣税转出,我公司还要交这笔税款吗?我公司应该怎么处理?
现在没有现代服务发票了呢
股东多交了资本金,会计分录应该怎么做,谢谢
那这不是重复缴税了吗
你好,没有重复纳税。我举个例子你就明白了 比如1—3月份 收入 1000万,成本600万,期间费用200万,利润总额200万 第一季度所得税=200万*25%=50万 4—6月份收入3000万,成本1800万,期间费用600万,利润总额600万 第二季度所得税=(200万%2B600万)*25%—50万=150万 其实第二季度只是针对600万的利润缴纳了所得税,而不是针对800万
哦,看那个公式有一个减去以前季度预交额,结果是一样。另在季度企业所得税申报页面,有一个《符合条件的小型微利企业减免企业所得税》勾选项,勾选后与没有勾选,数据没有变化,需要勾选吗?是小微企业的。
你好,是小微企业,就应当勾选的。 勾选了和没有勾选,所得税纳税金额是不同的。
税务局系统是按照季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额,这个公式算吗,不会直接第一季度利润加第二季度利润乘以*25%吧
你好,是的,是这样的。 是不会这样的(直接第一季度利润加第二季度利润 乘以*25%)
看到了,申报表格里面显示累计全年的数据,谢谢老师,辛苦了。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。