你好,是填写本年累计的收入,成本,利润总额才是。而不仅仅是当季度的 季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

老师好!上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入,导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致,所得税申报表是正确的,那我本季度的季度利润表怎么报?按正确的本季度数据报,不理会本年累计那边的数据吗?
季度报表 利润表中营业收入和营业成本,是填季度的数据吗? 我填了季度数据,再申报季度企业所得税时,提示填写的本年累计数据。政策风险提示数据不一致
老师季度所得税申报表里面的营业收入、营业成本、利润总额是填的利润表12月的数据还是填的第4季度的数据?
老师,企业所得税季度A表里的营业收入和营业成本和利润总额是填本季度的数据吗?还是今天累计1-3季度的累计数
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
老师,租的办公场地现在不租了,账上还有一笔摊销费没摊完,要怎么做账呢?能税前扣除吗?
一般纳税人,收到差旅费开回的专票,可以认证抵扣吗
财税(2016)年第36号文件是否作废
老师会算青椒的申报表在哪里可以补打印呀?
老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
做会计正式上班的第一步是做什么?
老师,想问一下,如果企业招聘的残疾人是研发人员,那享受研发加计扣除了还可享受安置残疾人加计扣除吗?
老师,数电红字发票金额开错了,有办法补救没?
那这不是重复缴税了吗
你好,没有重复纳税。我举个例子你就明白了 比如1—3月份 收入 1000万,成本600万,期间费用200万,利润总额200万 第一季度所得税=200万*25%=50万 4—6月份收入3000万,成本1800万,期间费用600万,利润总额600万 第二季度所得税=(200万%2B600万)*25%—50万=150万 其实第二季度只是针对600万的利润缴纳了所得税,而不是针对800万
哦,看那个公式有一个减去以前季度预交额,结果是一样。另在季度企业所得税申报页面,有一个《符合条件的小型微利企业减免企业所得税》勾选项,勾选后与没有勾选,数据没有变化,需要勾选吗?是小微企业的。
你好,是小微企业,就应当勾选的。 勾选了和没有勾选,所得税纳税金额是不同的。
税务局系统是按照季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额,这个公式算吗,不会直接第一季度利润加第二季度利润乘以*25%吧
你好,是的,是这样的。 是不会这样的(直接第一季度利润加第二季度利润 乘以*25%)
看到了,申报表格里面显示累计全年的数据,谢谢老师,辛苦了。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。