你好,我需要与你确认一下,到底是做取得发票的分录,还是做暂估入账的分录呢?
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
发票下个月才收到,当月怎么暂估?
你好,根据购进的金额,这样做暂估分录 借:管理费用,贷:应付账款—暂估
管理费用113000还是入管理费用100000
你好,是按113000的金额做暂估入账处理
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。