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加油专票113000暂估入账会计分录

2024-07-11 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 21:01

你好,我需要与你确认一下,到底是做取得发票的分录,还是做暂估入账的分录呢? 

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快账用户2457 追问 2024-07-11 21:06

发票下个月才收到,当月怎么暂估?

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齐红老师 解答 2024-07-11 21:06

你好,根据购进的金额,这样做暂估分录 借:管理费用,贷:应付账款—暂估  

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快账用户2457 追问 2024-07-11 21:12

管理费用113000还是入管理费用100000

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齐红老师 解答 2024-07-11 21:13

你好,是按113000的金额做暂估入账处理  

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快账用户2457 追问 2024-07-11 21:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 21:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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同学,你好,票开回来,按正常的计入费用或成本做账就可以了
2022-10-22
您好,借库存商品,贷应付账款暂估
2022-03-13
你好,同学 可以的,这个分录没问题的
2024-04-18
暂估,一般为:借:预付账款,贷;银行存款借:原材料,贷:预付账款,付款为,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2024-01-11
您好 借:制造费用-加工费 贷:应付账款-暂估应付账款
2021-01-13
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