你好,同学,借银行存款33564.57 财务费用 435.43 贷预收账款34000
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
那么结汇又怎么做
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额计入) 贷:银行存款--欧元(转出的外币*银行中间价)
销货后冲预收账款是直接按34000欧来冲吗
是的,预收账款是外币非货币性项目,不产生汇兑差额
借:预收账款34000(银行当日收款中间价) 货:主营业务收入 是这样吗?老师
是的,您的理解正确
好的谢谢老师
不客气,应该的,祝您工作愉快