咨询
Q

各位老师请教一下,我们和客户定制合同是1万,给客户开了1万的发票,但是因为产品有问题客户给我们7000,折让了3000,我们同意不用对方开3000的红票,那我得账该怎么做平呢

2024-07-12 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 10:38

借销售费用贷应收账款3000。

头像
快账用户9111 追问 2024-07-12 10:49

收入是借银行存款7000贷主营业务收入10000应交税费(销项税)是吧?

头像
齐红老师 解答 2024-07-12 10:51

借银行存款7000, 销售费用3000 贷主营业务收入应交税费

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借销售费用贷应收账款3000。
2024-07-12
同学你好 这个让他们给你开发票吧 要不你开发票就只能开五千
2023-12-26
同学你好 他们不能税前扣除
2023-08-14
同学,你好 现在是什么情况??你们收到10万,4万开给客户,6万开给担保方吗??
2025-04-24
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×