需要在23年计提扣除,不能在24年

房租金开票日期是2024年1月1号,2023年房租已经计提起来,就是发票延期了,那发票做到2024年1月吗,但想2023年汇算税前扣除可不可以的
老师,费用发票是 2023 年的,但是到 2024 年 1 月份才付款,这笔费用可以做到 2024 年吗?
2023年的费用发票有但是没报销,到2024年1月份报销可以吗?
你好老师,所属费用是2023年的,发票可以2024年开,冲减2023年12月的暂估费用吗?发票日期就是2024年的了
2023年12月发放年货福利没有发票没有付款,当时计提10万,借成本10万,贷应付薪酬-福利费10万,2024年收到发票同时付款90600元,怎么做分录,费用应该是2023年的
老师您好,广州的企业,招用40岁以上大龄人员,企业可享受补贴,在哪里申请
当月社保当月缴纳,这样写分录对吗
老师结转成本以后在用利润总额金额乘以所得税来来计提企业所得税吗?
监控系统一个采购合同中,有设备和软件的是分开入无形资产和固定资产吗?
3月报企业所得税,第三张表保存不了
制造业,内账,比如用自己的废铜丝和供应商换好铜丝,就加个下加工费,这个我做原材料入库时只记了加工费,出库时重量和金额就按加工费算,那么这样原材料的单价就低太多了,能这样核算吗?
科目余额表上往年有累计多计提的工资、个税、工会经费,在往年所得税年报已调增,现在在25年10月账户处理中直接冲减以前年度损益到未分配利润里面可以吗
老师我这笔账的预付账款怎么有余额-50455.00而答案却没有,请问是哪里弄错了
老师,这个第16行的数据是从哪儿取得数
老师您好!我公司一般纳税人,现在客户找到一家第三方电子签章平台,申请数字账户过程中,这个第三方平台给我公司打入0.28的款项,这笔款项我应该怎样做账?
那怎么做账务处理呢,进项税我是可以抵扣的
借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
还是我2024年先做费用再调整呢
直接那样做账就行了哈