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购进货物,钱已经付了,我6月份购进的货物,对方8月份才开票给我,应该如何做会计分录

2024-07-12 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 17:39

你好!你货是什么时候拿到的

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快账用户2370 追问 2024-07-12 17:42

8月份拿货得

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:44

你好!这样的话,你应该6月借预付账款 贷银行存款

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快账用户2370 追问 2024-07-12 17:50

老师假如是6月份拿的货呢,不是当月开票怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:51

你好!这个你可以先暂估货物

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相关问题讨论
你好!你货是什么时候拿到的
2024-07-12
你好做暂估借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品做这个。
2022-10-21
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
首先啊,你收到的钱是你的收入,那你的成本,即便你没有把钱付出去,你也可以做成本啊,并不一定说要付了钱才能够做成本。
2022-10-18
收到红字发票,冲减原进项税额。会计分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:银行存款 贷:原材料
2024-09-06
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