你好,你自己手动填写26~28,还有35栏里面。

老师,外贸企业退税勾选的发票开了红字信息表,上个月在附表二待抵扣26-28行和35行填写了,这个月附表二怎么填写
老师,商贸型外贸企业同时有内销和外销,在申报增值税前,进项税额进行了退税勾选,其中外贸部分进行的退税勾选,在增值税纳税申报时,1.这部分退税勾选的金额也会出现在附表二第一栏认证相符的税控增值税专用发票吗?
老师问下1.29号勾选发票退税现在2月3日了增值税附表2还没有数据,可以手工填吗 填到哪个栏次 外贸行企业
老师,我是外贸出口企业,7月退税勾选确认了83万的退税发票,但是对方有冲红6月已经退税勾选的1万发票,我附表二填进项没有带出来,我手填是填83万,还是填减去冲红的1万,填82万呢
郭老师,外贸出口企业,增值税申报表附表二,26栏的数据,是我们在出口勾选那勾选了,这个就自动带出吗,还是要手动填写
老师好,2月A客户发货金额300万,成本280万,另A客户退货金额100万,成本90万,因为3月我们再补给A客户100万的货,A客户说:2月不用开红字发票100万,这样操作可以吗,账务上如何处理?我们用的金蝶云星空。
在电子税务局里,假如我系统的开票价是300,开票的时候开400或者是开成200这种有什么影响吗?
老师,那个税控技术服务费不能减免了,税务说是在财政部 税务总局公告2026年第10号文件中,但是我没找到呢
老师请问一下,小规模年终的每季度没超30万的税额是不是年底转入:营业外收入,还是要转到主营业务收入
收入可以以现金收取吗
您好,我咨询一个问题,比如说25年我研发费用总额100万,里面耗材有10万形成产品,那么这个就要冲减研发费用10万到成本里面去,那我账面显示的研发费用总额就变成了90万,那统计的时候我25年全年的研发费用到底是算100万还是90万呢, 做汇算的时候是按100万来填总的研发费用,再减去当年形成产品的耗材10万,只是加计扣除少了10万,研发费用总额还是100万。这两者怎么统一呢?
个体工商户,鱼缸维护费可以开免税税率,还是0税率
补开2024年 2025年的发票,能不能参与抽奖
电子税务局开发票前添加客户信息时 在客户名称那里输入公司名没有对应的公司,这种是什么情况。我之前输入公司名都能找到对应一样的名称
老师,跨区涉税建筑服务已反馈,现在又要开票,剩的一点质保金要开票,怎么办?我是需要重新做跨区涉税报告吗?还是选择之前的就行?
做了退税勾选的税额,做账的时候科目是应交税费-应交增值税-进项,吗?
是的,对的,是这么做的。
老师,我做了退税申报,自检结果是数量不符,我已经配单,怎么回去修改
退税申报”—“数据申报”—“数据检查”
那进口一批干辣椒,取得海关缴款书,这干辣椒是再国内销售的,这张缴款书是抵扣勾选还是退税勾选,干辣椒再国内销售几个点的税率
你好,你只有出口的商贸的才是退税勾选 你这个辣椒买来就是晒干了,是这个意思吗? 初级弄缠绵 如果是的话,它是免增值税的,你对应的进项不能抵扣了。
是呢,初级农产品。那我退税勾选的金额和税额填26和35就行了把。 28行要填上吗?
你好,你不是出口的,你为什么要选择退税勾选?
你能解释一下什么原因你非要选择这个退税勾选吗?
这是分两个问题了,不好意思,刚刚说的干辣椒是国内销售了。我现在勾选了退税的,是国内购进,出口国外的。
填了表二后,主表会有数据吗
还有35栏里面填写 不显示
退税申报,没有修改的地方
下方有一个数据自检,你点开。
数据自检点了以后,就只能等着自检刷新,就出来的是自检情况。就是哪儿不对,也没有修改的地方
那你看下点开后面的上传资料呢?
哪里也只能上传资料,不能修改
这个页面不太一样的,你看下你能找到这个吧。
我们的系统还不一样呢
不一样 我们这边有修改的
你去从第一步开始,你看下你能返回到第一步吧。