你好,根据你的描述,这里 加工的人工费,是计入生产成本的
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师请问一下生产部采购原材料支付临时工的人工费季节性生产做的完了就以现金付款了,需要计提应付职工薪酬科目过度一下吗,还是可以直接计入借:生产成本—基本成本—直接人工 贷:现金科目这样可以吗老师
老师你好,我想问一下,外贸公司自购原料委托加工厂加工,现在加工厂只给我们开加工发票,这一笔货物我们就无法退税了,这样的话,我们自购原料与加工费是否都需要做进项转出呢?转出的税 额是否计入主营业务成本里呢?
老师你好,我想咨询一下,我们是贸易公司,买卖,平时购入胶卷,供应商切割产生加工费,再销售出去,平常加工费没有让对方开票,因为现在利润太大,可否多购入一些材料,来减少利润,还是这个操作只是增大库存?还是应该让对方开加工费的发票,直接算入费用或直接入成本?才算减少了利润?
你好老师,我想问问,我是公司是一般纳税,业务就是销售大理石。 流程就是需要我从厂家买来材料自己加工,再卖给工地。 问题是这期间买材料价格低,加上自己加工费的,报价给工地价格就是特别高,还不能开具加工费的发票,都得算材料里。 就不能像商业会计一样,一进一出做成本,那样利润率太高,我成本是不是应该像工业会计一样,把每个工地当做一个产品,那样计算成本?就是不知道这个成本我应该怎么计算?给个思路呗
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
借 生产成本-人工费 贷 银行存款 对吗
你好,通常是这样 借:生产成本—某某产品,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 等科目
月末结转 借本年利润 贷生产成本
你好,生产成本是结转到 库存商品。 生产成本 不是损益科目,没有直接结转到 本年利润的做法
借,库存商品 贷,生产成本?这样就可以吗
你好,生产的产品完工了,是这样做分录
那购入原材料,是半成品 借原材料 贷银行存款 加工过程的电费, 借,生产成本-电费 贷,银行存款 加工过程的人工费 借,生产成本-职工薪酬 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 加工完 借,库存商品 贷,生产成本,
你好,第二个分录,第三个分录,借方是:生产成本—某某产品 明细 才是
这个库存商品的金额是怎么计?原材料加电费,加人工?
你好,库存商品的金额=材料%2B人工%2B制造费用
那购入原材料,是半成品 借原材料 贷银行存款 加工过程的电费, 借,生产成本-xx产品 电费? 贷,银行存款 加工过程的人工费 借,生产成本-xx产品 工资? 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 加工完 借,库存商品 贷,生产成本,
你好,直接就是:生产成本—某某产品,后面不需要跟明细 电费,工资