你好20000-2000 按这个计算的
老师,我上二季度是亏损的,2个季度加起来亏了2万多,但是这个季度是盈利的,盈利7500元,这个所得税分录应该怎么做
老师,报企税时前两个季度累计亏损了4万,三季度盈利了2.5万,申报三季度企税时要减上两个季度的亏损吗,如果要减,申报表上在哪里填?
老师,我一季度亏2千,二季度盈利3万块,申报企业所得税自动弥补以前年度亏损了,我三季度是亏损1万,但是本年累计利润总额还是盈利的,我申报企业所得税自动跳的弥补以前年度亏损了,这样是对的吗
老师您好!,请问下小规模去年盈利已交所得税,今天第一季度亏损2万多,笫二季度盈利7千多还要计提所得税吗?是用7千多弥补2万多亏损吗
老师我们第一季度亏损,第二季度盈利,两个季度算下来还盈利三万多,但是可以弥补去年的亏损这样需要计提所得税费用吗
非董孝彬老师勿扰,接着说:我们现在什么数据也没有,只有盘点的数量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我现在比对的:某一个材料2970个数量,系统没有采购记录,这可能是在没用系统之前手工采购的。
老是好我想问一下,中级经济法,第五章怎么没有课件呢,讲义也没有。啥时候上
请问老师,员工没有银行卡,老板用微信支付了,公账报销的时候怎么做账呢
老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
想问一下公司一般户可以发工资的吗?不是代发,一笔一笔的转可以的吗?
科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
请老师帮忙解答一下,为什么要除以2,谢谢
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?
我咋记得就按本季度盈利多少计提呢
不对的就是按照年累计计算
那我按本年累计利润总额计提本季印花税吗
你好,购入销售都需要缴纳呀 他不是销售减去购入
所得税说错了,按本年累计利润总额计提所得税是吧
你好对的 是这么做的