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老师,在2024年2月已经认证抵扣的进项税额在2024年4月转出来了,4月要怎么做分录?

2024-07-14 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 18:41

你好当时借库存商品 进项 贷银行存款 做的吗 什么原因需要转出

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快账用户7669 追问 2024-07-14 18:43

开错了,不要这个发票

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齐红老师 解答 2024-07-14 18:49

借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

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相关问题讨论
你好当时借库存商品 进项 贷银行存款 做的吗 什么原因需要转出
2024-07-14
你在24年是怎么做的凭证就做同样的凭证金额写负数,就是认证的时候。
2025-10-16
晚上好呀,是的是的,因为只有销售方已经交过增值税,我们才能抵扣嘛
2025-08-12
您好,是的,不能用后面的抵扣前面的
2025-08-12
不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证
2024-02-19
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