你好,实际已经支付了是吗?这个钱也收不回来的。如果是的话,借原材料 贷应交税费,应交增值税进项转出。当时结转了成本没有

3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
老师,我们去年收到一家材料公司发票,已经认证抵扣,做账。这个月收到税务通知那家企业跑了,让我们做进项税转出,成本转出,那这个账我要怎么做呢,能给我下全部分录样子吗
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
你好,老师!我司2024年收到一份税务认定取得异常发票的通知书,要求进转出。是2023年的办公用品发票,已经入账并抵扣,现进转出应如何做分录?
请教老师,就是我们21年买原材料的进项票,已认证抵扣,在今年2月税局通知做异常发票进项税转出,申报表已经做转出,入账怎么做分录呢?[
请问公司员工乘坐飞机开具发票抬头选公司还是个人名字?
买固定资产需要交印花税吗
老师,劳动保障年报中, 1、年末实际参保人数按什么填? 比如1-8月无人参保,9-12月每月各有两个人参保,应该填多少人? 2、实申报基数: 应该咋填 3、单位应缴费额: 咋填 4、个人实际申报基数: 咋填 5、个人实际缴费额: 咋填
25年的实发工资可以26年申报个税吗
我想问下就是建厂房的土地使用权 前期是有产业扶持基金打进来715万 后面自己的那个土地出让合同是755万 然后缴税缴了755万加契税20多万 这个怎么做账务处理
老师,会计科目设置,现在 库存商品和产成品这两科目都要设置吗?
老师 采购总价不含税345748元,要供应商开票要交13个点,含税总计398765元,FOB 我报关售价383322元可以吗?国内运输费用是3000元
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
实际支付了,收不回来,结转了成本
借利润分配未分配利润 贷原材料
做完这两次就可以是吗?
你好是的 对的 可以的