你好1. 是的; 先改账面的; 设置好二级科目; 比如说可设置费用化支出,资本化支出二级明细,工资、福利费、差旅费、折旧、材料费、水电费、办公费、研究费、 技术服务费以及其它费用等为三级科目。
老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
老师,你好,我们公司还不是高新企业,只是为了后面申请高新企业不用更改之前的账,现在在申报季度企业所得税申报的时候,需要填写研发费用加计扣除表吗。
老师你好,我们企业不是高企,但是有研发费用,在汇算清缴报表里面,不想也不能享受研发费用加计扣除,我应该怎么填写申报表?A107010和A107012我都填写了,就是怎么样才能体现我有研发费用,但是又不会享受加计扣除?
我司有做研发支出,然后没做加计扣除,现在税务局打电话过来说要不改报表不显视研发费用,转管理费用里面去,要不就要做加计扣除,现在公司在申请高新企业,必须有研发支出这一项,那现在只能做加计扣除,请问一下如何做加计扣除?流程?难易程度?
老师,请问研发费用加计扣除,我们现在正在申请高新,还没确定高新,有研发费用需要填表所得税季报里的加计扣除金额吗,另外研发费用怎么设置二级科目,我就在管理费用下面加了研发费,这样是不是不太对,谢谢老师!
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
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老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
嗯,那我们是不是调在7月份也可以,然后研发加计扣除填在第三个季度,实际发生在了一月份
你想好久开始申请高企,你研发费用好久开始发生,就什么时候做研发费用修改