同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢? 7月份的时候,前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的(货款)他又挂在预付账款上,现在我应该怎么做,才能把这笔烂账做平呢?进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
老师我们公司新增两个股东,之前这两个人往公司汇过款,走的往来账,现在这笔款想入股,我们用把钱给对方打回去然后他们在重新给我们账户汇入投资款吗
您好,我公司的客户在其他公司的平台上下单,钱款直接是转到其他公司的,然后其他公司再把钱打给我们,我们给他们支付服务费,现在这个账务应该怎么处理
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
老师只有钱没有发票,
同学,你好 你们没有开发票,做无票收入
老师这能不能做成其他的,
同学,你好 不建议做其他的
老师那收到上面公司的奖励款
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入
好的老师
不客气,祝工作顺利