缴纳增值税附加税印花税所得税 你们的车出售对方是购买方吧 他们的开票信息

目前对方给我们转了款,我们是小规模纳税人,对方需要开13个点的票,我们只有3个点的,请教老师我怎么做?
老师,你好!我们公司购买农户的甘蔗,如果要取得发票,我们公司需要带什么资料去税局代开发票呢?是几个点的?一般纳税人
老师,对方用私户付货款给我们公户,对方要求开发票,需要提供什么资料吗?需不需要对方提供一个代付货款的协议?
小规模纳税人需要发票,对方问要 9% 的还是 13%,这个有什么区别吗?我们零售行业,需要供货商开普票。
老师,请问如果公司的车子要出售,需要交什么税?开什么发票?几个点的?需要对方提供什么资料给我们?前提我们是小规模纳税人
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
增值税是一个点的哦
你说的一个点指的是刚买进来的原值乘以一个点嘛?开具的品名是什么?
是你们协商好出售的金额就是价税合计 比如说你们商量好是五万 那不含税金额是50000/(1%2B1%)
开票的名称是什么?项目名称,品名
同学你好 这个就是二手车
不是啊,就是开具发票的品名是什么?
这个就是汽车机动车
可这辆车如果当时不是公司名下,现在能开嘛?或者能否先过渡到公司名下,然后开?怎样处理比较合适
不可以 还不如车主直接开给新车主 为啥非得通过你们公司