您好, 按照您收款的时候做相反的会计分录就成。

老师,如果打错钱了客户退回的话,可以怎么做账?客户退钱的时候可以在转账记录上怎么备注呢?
老师早上好:打款的时候用户名错了,钱被退回,如何做账
老师,我们客户打来货款,金额错误,我们又退回去了,分录怎么做?
老师,您好,我们公司有些客户,打款的时候有时会多打几分,或者少打几分,请问多打或者少打的这部分怎么做账呢
老师,收到客户打错的款,怎么做分录?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
不是其他应付吧?
比如说你收钱借银行存款贷,其他应付款。 然后在付钱的时候就做相反的会计分录。
老师收款的时候我们是应收账款,银行存款,现在是客户要求用其他账户转给他们,急用钱
您说的其他账户不就是你们公司账户吗?
是的,是基本账户收款,一般账户退回
那就是按照我说的这么做账就成
好嘞老师感谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢