您好, 涉及到增值税 附加税 个人所得税 企业所得税 开专票金额多少都得缴税
老师,小规模纳税人给对方开专票和开普票,有什么区别?
小规模开专票和普票的区别是什么?一般纳税人开专票和普票的区别是什么
老师,小规模纳税人开普票和专票的区别是什么呢
请问老师,一般纳税人开票给小规模,开专票和开普票有没有什么区别的?
小规模纳税人开普票跟开专票有什么区别
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
比如开票金额是31万,增值税是31万/1.01*0.01,还是超出30万部分1万/1.01*0.01,附加税是增值税的5% 吧,所得税是利润的5%?所得税这块不管销售额超不超30万,都是利润的5%?个人所得税怎么缴纳,税率是多少
增值税普票超过30万就全额计算增值税
附加税是增值税的12%
企业所得税税率,小微企业是5%
附加税不是减半征收吗?
符合减半征收就是6%
减半征收需要符合什么条件呢?
就是小规模纳税人或者是小微企业可以减半征收
其他税种不需要缴纳了吗?
对,其他的就不需要缴纳的
比如印花税什么的?
印花税不是必须交的,涉及到的才缴纳
比如说开食堂的话,他得需要采购及卖饭,会涉及到印花税吗?税率是万分之三?
对,这个增值税税率就是万分之三的
就是卖了多少饭,销售额的万分之三对吧,如果采购物品的话,没有发票什么的,还需要缴纳印花税吗?
没有发票的也是需要申报的
这个印花税什么的,没有多少以内免征一说吧?这个印花税小规模纳税人也是减半征收吧?除了印花税,还可能涉及到什么税种呢?
还有就是小规模纳税人去税务局代开发票的话,是不是增值税,附加税,印花税直接就扣除了?所得税怎么交?这几个税种怎么交呢?
其他的,就是小税种涉及到的才缴纳,比如说房产税 工会经费等