你好!一般是结算单就可以了。或者完工单。

老师,请教工程类的分录记录,先预付部分款项给对方挂预付账款,然后对方给了此项工程的一部分发票(只是一部分,未给齐),这个发票我可以放借:在建工程,贷:预付账款吗?到时候票给齐的那时在一并结转固定资产?
请问老师,在建工程还没有全部结算,但是根据含税金额全部预转固定资产了,未付款的部分转到了应付账款,那后期拿到增值税专用发票给工程方付款的时候,进项税如何处理呢?
老师您好,之前没有收到票,银行付款用作购买在建工程项目,当时是这样做的借:在建工程 贷:银行存款 这家公司付了好几次款,每次付款后,都是按上面的分录作的账,然后现在收到了总共发票金额,需要怎么做呢
老师你好,请问工程款未结清,发票目前只取得了以付款部分的发票,这种情况下(留有5%的质保金两年后支付),在建工程可以转入长期待摊费用然后进行摊销吗?还是需要两年后支付完剩余的质保金后在转入长期待摊费用摊销?
老师,们的工程总价款是40万,目前付了38万,留有2万的质保金两年后支付,目前发票也只取得38万的发票,所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话,是只转38万呢 还是转40万呢?转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过,那这2万要怎么进行账务处理呢?
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
工程暂未完工,只是收到了之前预付账款的发票,可以转在建工程嘛
你好!可以的,可以计入在建工程
老师,工程暂时还没有结算单和完工单,转在建工程的时候可以把之前预付账款附的工程报审单之类的凭据附到在建工程发票的后面嘛
你好!可以的,操作没问题