你好,你是生产企业还是商贸的?

10月没开销项发票,10月纳税期还需要填免税收入吗?免税收入填写是以开销项发票为准还是以收到钱为准?如果开的话是按报关单上的金额开吗?报关单上金额是美金怎么开?
老师,出口退税视同内销开税票,出口金额是含税金额?比如:报关单换算后金额113元,那我开票是不是就是含税113元,还是在113元基础上再*13%的税率,税额=113*13%=14.69?
老师,我想请教一下,货样广告品,是否需要开票?如果要开的话,金额按报关单上开?
郭老师,如果我的开票金额和报关单金额有差异,要按多少退税,比如,我开出的销项发票金额5000.85,报关开5000.8,我按哪个退税
我们CIF出口的,发票直接按CIF金额开了,要不要红冲,重开? 因为我们退税是按发票金额退的,如果按CIF开的发票申请退税,那就多退税了, 所以,如果不重开,会影响退税吗?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
贸易企业的
你好,退税率和进项发票税率一样的,按照你进项发票的税额。