是应该和财务系统里的利润表的数据一致
税务系统里的企业所得税预缴申报表与财务报表里面的利润表数据不一致有关系吗?
国家税务总局系统里面的财务报表,比如资产负债表和利润表里面的数据是怎么来的?
按季申报,利润表和财务系统里面必须一致吗,我的是本期一致 本年不一致 这样是不是错的
老师你看我科目余额表里面的本年利润和利润表里面的净利润不一致,是不是财务报表生成错了还是什么原因导致的
老师,2022年A表和财务报表里的利润表,这俩表里的 利润总额 数据不一致,应该从哪方面入手找到不一致的原因?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
老师申报的现金流量表啦,本年累计金额和本月金额,可以写一样的吗?4月份之前是没有发生经济业务的,我看代理记账公司,申报的数据,本年累计金额和本月金额,写的数据都是一样的
本年累计金额和本月金额,可以写一样的
老师前面是代理记账的现金流表,后面的是我系统里的,数据都不一样,最后期末一样,有没有问题啊
截图内容,初步判断,没问题
期末一样就没有问题吗,里面怎么细分的不用管吗
期末一样就没有问题
里面明细不用管