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老师,差额征税的发票怎么做账务处理?是不是有两种处理方式呢?

2024-07-18 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-18 11:11

借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费,简易计税, 借,主营业务成本 应交税费简易计税。 贷,银行存款。

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借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费,简易计税, 借,主营业务成本 应交税费简易计税。 贷,银行存款。
2024-07-18
同学,你这个1080,就是去除成本的差额金额吗
2022-11-07
差额开票 不能全额 全额不能查额缴税了
2024-03-14
你好,学员两种都是按照发票金额入账
2022-01-26
您好,不是按差额的 1、确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 2、支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00 开票:人力资源服务*代发工资 部分开的的5个点的普票,管理费部分开的是5个点的专票 或这样 1、确认收入时会计处理 借:银行存款 140275.44 贷:营业收入139794.82 应交税费——应交增值税 480.62  ( 这里是差额增值税) 2、支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:主营业务成本  贷:银行存款
2024-07-25
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