借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费,简易计税, 借,主营业务成本 应交税费简易计税。 贷,银行存款。

郭老师您好,我这有两张9月分开的差额征收的专票。款项我们也已经在9月收到。我该怎么做账务处理呢,发票全额是529271.3。不含税金额是529183.68。税额是87.62. 备注栏写的差额征税金额是527431.3.分录怎么写呢
老师,这个差额征税 全额开票,实际缴纳的税比账面少的部分如何处理呢?账务处理如何做?
老师,供应商发票开多的几种情况账务怎么处理呢,比如发票1000 实付980。 1:是给了销售折扣的账务处理 2是按照现金折扣方式处理,也就是按发票正常入账,不需要支付的几十块按现金折扣处理的账务
老师 差额计税的那个咋做来着 单位是销售方式差额交税,是要做账务处理的 我是一般纳税人老师
差额征收,这种发票怎么做账呢。就比如我开票1080,票面额,但发票差额成本是1000元,账务处理怎么做分录的。
我公司付的担保费怎么做分录
一个人开了三家经营范围一样的个体户,个人经营所得税和增值税会一起算吗
老师您好,我现在报税的时候发现9月份增值税报表里本期已交税额本年累计数申报表数字和财务账上不匹配,这个要怎么处理现在
老师你好,这个票可以做账吗
老师,如果我收到供应商50万的发票,我当月付20万(入账只入20万,还有30万没有挂账),还有30万下个月付掉。这种情况没有挂账问题大吗?
老师税收筹划都怎么筹划啊,具体说下么?
买方暂时没让开票,年底了我做暂未开票收入,那结转成本我是在这个月还是等实际开票的时候再结转成本
那个把那个就是销售费,销售部门生产部门的利润就那个那个那个呃,石油费都少记了,都记到管理费用当中去了,那这个也不会影响利润呢,可是这个点却说是会影响利润虚增是什么意思?
老师您好,请问成本核算出来后,制造费用太高了,亏本状态,怎么样去查错呢?
应收账款-a客户余额 -40000 元和 应付账款-a客户 余额 -30000 元,总监说把这两个并在一个科目,让我写这个说明,这个如何写好呢?