你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师,建筑企业,23年预交的所得税1600,做汇算清缴时,专管员说退税流程麻烦,让企业加大成本,就不退税了,请问老师:是不是报年报时,就不体现所得税了,成本加大1600,净利润不变?
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢? 调哪个表呢?
老师企业购车收到的车款费用和购置税的发票怎么抵扣,要怎么作账。
郭老师,个体户要注销,其他应付款负数10万,要交什么税吗,可以直接注销不管吗
事业单位按成本法核算的长期股权投资(现金支付),出售后,若将所得上缴财政的会计处理 ,详细点
老师,供销社改制后把供销社的房租出租,然后收取的租金发放供销社改制后流下来的职工工资,这需要交房产税吗
老师们,我们和a公司有业务往来,因为a公司账户不能收款,发给我们公司一个指定付款账户函,我们可以直接付款给a公司指定账户?
老师我们公司有出口的一般纳税人 之前出口的有些单子票没开进来 可以走注销吗
这个内含收益率用的哪个公式?怎么没印象
A公司小规模纳税人向B茶厂购入茶包放在B茶厂,A公司设计印刷好的包装盒发给B茶厂,包装盒又是A公司付款的,印刷厂又把发票开给A公司,但又是由B茶厂打包好茶包,这里因为印刷厂发货给B茶厂的盒子是成型的,B茶厂直接放进盒子里,并没有加工费,当A公司通过线上平台卖出成品茶盒,由B茶厂发货,物流费由A公司付费,相当于A公司仓库设在B茶厂,B茶厂提供免费的仓储服务和打包服务,这样发票B茶厂只开茶叶是可以的吧
居间业务,我定酒店,我不住,给别人住,我开公司发票,普票,能用于报销差旅费吗
A公司小规模纳税人向B茶厂购入茶包放在B茶厂,A公司设计印刷好的包装盒发给B茶厂,包装盒是A公司付款的,印刷厂把发票开给A公司,但又是由B茶厂打包好茶包,这里因为印刷厂发货给B茶厂的盒子是成型的,B茶厂直接放进盒子里,并没有加工费,当A公司通过线上平台卖出成品茶盒,由B茶厂发货,物流费由A公司付费,相当于A公司仓库设在B茶厂,这样A公司工作流程是什么样的?每步账务如何处理,每步账务需要附的单据是哪些?
老师,是这样写个5.35吗?
老师,我再其他拦次写了5.35,然后到主表上,这个金额是-5.09了,这个对吗?还要退5.09?
你好,5.09÷25%加弥补亏损明细表最后一行,最后一列的金额。
你税率是5%的话,把25%改成5%。
我没懂老师。我是需要在其他行次填写5.35,然后再弥补亏损明细表最后一行的最后一列,填写一个5.09➗5% 吗?
你好,是5.09÷5%加弥补亏损明细表,最后一列纳税调整明细表,填写这个金额,看懂了吗。
如果你只调增5.09÷5%的话,你有弥补亏损,他还照样弥补亏损,他照样还退税不是吗。
这个表的最后一行,最后一列,不能填写数据,填不上去
哦,我试一下,老师
对的,可以先试一下的。
我还是没懂。我只需要填写一个纳税调整明细表对吗?然后在这个表里面,我需要在第几拦次填写哪个数据?
你好 是的 30行填写账载金额。
账载金额是什么意思?老师能直接说填写多少吗?
账载金额是你账上做的税收金额,如果没有的就是需要纳税调增的,这个明白吧,这个还有哪里不明白。
是5.09÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列 本金额填写这一个,我不知道你弥补亏损明细表是多少,所以我没法给你填写。
老师说的账载金额是指哪个科目?
老师我理解了,我调平了,谢谢老师,麻烦老师了
你好,纳税调整明细表里面第一列账载金额,这个不是科目。
你登录你进去这个表格看一下可以吗?这个不是科目 他也不是单独的指哪一个科目。
我理解的是管理费用的账载金额。反正调平了。我再回去琢磨一下老师的话
主营业务成本,管理费用,销售费用,财务费用营业外支出都可以在这个里面调整