你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

老师第四个季度缴纳企业所得税几块钱,然后专管员说让,调个年报表还是什么的 意思就是不退税,做什么汇算清缴还是怎么做一下,
老师,建筑企业,23年预交的所得税1600,做汇算清缴时,专管员说退税流程麻烦,让企业加大成本,就不退税了,请问老师:是不是报年报时,就不体现所得税了,成本加大1600,净利润不变?
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢?
100天能拿下中级吗?一年过3科
刘艳红老师,还有个税务问题想咨询一下
朴老师,工资表上写的应发工资要大于买社保的工资,这有问题吗?
老师,房屋建筑这种固定资产需要设置残值率吗
开增值税发票,但是款是用现金付或用私户付的算需要发票吗
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
老师,陕西企业所得税年报中,账面收入多记了一万多,大于上年增值税收入,怎么处理?
有开增值税发票,但是款是用私户付的或现金付的算虚开发票吗
老师,是这样写个5.35吗?
老师,我再其他拦次写了5.35,然后到主表上,这个金额是-5.09了,这个对吗?还要退5.09?
你好,5.09÷25%加弥补亏损明细表最后一行,最后一列的金额。
你税率是5%的话,把25%改成5%。
我没懂老师。我是需要在其他行次填写5.35,然后再弥补亏损明细表最后一行的最后一列,填写一个5.09➗5% 吗?
你好,是5.09÷5%加弥补亏损明细表,最后一列纳税调整明细表,填写这个金额,看懂了吗。
如果你只调增5.09÷5%的话,你有弥补亏损,他还照样弥补亏损,他照样还退税不是吗。
这个表的最后一行,最后一列,不能填写数据,填不上去
哦,我试一下,老师
对的,可以先试一下的。
我还是没懂。我只需要填写一个纳税调整明细表对吗?然后在这个表里面,我需要在第几拦次填写哪个数据?
你好 是的 30行填写账载金额。
账载金额是什么意思?老师能直接说填写多少吗?
账载金额是你账上做的税收金额,如果没有的就是需要纳税调增的,这个明白吧,这个还有哪里不明白。
是5.09÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列 本金额填写这一个,我不知道你弥补亏损明细表是多少,所以我没法给你填写。
老师说的账载金额是指哪个科目?
老师我理解了,我调平了,谢谢老师,麻烦老师了
你好,纳税调整明细表里面第一列账载金额,这个不是科目。
你登录你进去这个表格看一下可以吗?这个不是科目 他也不是单独的指哪一个科目。
我理解的是管理费用的账载金额。反正调平了。我再回去琢磨一下老师的话
主营业务成本,管理费用,销售费用,财务费用营业外支出都可以在这个里面调整