你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

老师,建筑企业,23年预交的所得税1600,做汇算清缴时,专管员说退税流程麻烦,让企业加大成本,就不退税了,请问老师:是不是报年报时,就不体现所得税了,成本加大1600,净利润不变?
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢? 调哪个表呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,是这样写个5.35吗?
老师,我再其他拦次写了5.35,然后到主表上,这个金额是-5.09了,这个对吗?还要退5.09?
你好,5.09÷25%加弥补亏损明细表最后一行,最后一列的金额。
你税率是5%的话,把25%改成5%。
我没懂老师。我是需要在其他行次填写5.35,然后再弥补亏损明细表最后一行的最后一列,填写一个5.09➗5% 吗?
你好,是5.09÷5%加弥补亏损明细表,最后一列纳税调整明细表,填写这个金额,看懂了吗。
如果你只调增5.09÷5%的话,你有弥补亏损,他还照样弥补亏损,他照样还退税不是吗。
这个表的最后一行,最后一列,不能填写数据,填不上去
哦,我试一下,老师
对的,可以先试一下的。
我还是没懂。我只需要填写一个纳税调整明细表对吗?然后在这个表里面,我需要在第几拦次填写哪个数据?
你好 是的 30行填写账载金额。
账载金额是什么意思?老师能直接说填写多少吗?
账载金额是你账上做的税收金额,如果没有的就是需要纳税调增的,这个明白吧,这个还有哪里不明白。
是5.09÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列 本金额填写这一个,我不知道你弥补亏损明细表是多少,所以我没法给你填写。
老师说的账载金额是指哪个科目?
老师我理解了,我调平了,谢谢老师,麻烦老师了
你好,纳税调整明细表里面第一列账载金额,这个不是科目。
你登录你进去这个表格看一下可以吗?这个不是科目 他也不是单独的指哪一个科目。
我理解的是管理费用的账载金额。反正调平了。我再回去琢磨一下老师的话
主营业务成本,管理费用,销售费用,财务费用营业外支出都可以在这个里面调整