你好,所得税汇算清缴已经结束了,要想调的话可以在纳税调整那调增5.37万元,但是还得和专管员沟通下汇算清缴结束了如何改一下报表

18年所得税有个退税,然后专管员说让调平,就去税局改了18年所得税汇算表,结果造成19年又要补税啦还要交滞纳金,怎么办
老师,我们公司2023年汇算清缴所得税退税了,那报表怎么调整呢?需要调报表的哪部分?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢?
老师,23年汇算清缴,需要退所得税5.37,专管员说别退了,让我做平,这个怎么调成不退税呢? 调哪个表呢?
老师好!2023年汇算清缴后有退税,税管员要我调平。现在汇算清缴报表营业成本调小了,那还有哪些报表需要调整?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
我可以改,已经沟通了,专管员让我改的
不是5.37万元,是5.35元。我不知道在哪个表里填写
调减成本费用,按照没有发票近成本的怎么调就怎么调
是调增费用?在哪个表里调呢?
调减费用,你填管理费用账载金额那还有个税收金额,税金金额比账载金额少5.35.
我再其他拦次,账载金额填写管理费用金额,税收金额填写的是账载金额-5.35。老师,这样填写对吗?
老师我理解了,我调平了,谢谢老师,麻烦老师了
不客气,祝你工作顺利