你好!这个你可以先计入在建工程

老师你好,我们是餐饮行业,我们装修了一间冷冻库,花了322360元,应该怎么做账
老师您好,我们是暖通公司,现在做了一个工程,是冷库安装工程,包含机器辅材人工,请问我开票应该开什么工程。
你好老师,我公司做了一个冷库安装总共花费了899,000,这个如何做账呢?然后怎么分摊折旧? 主要是这个冷库在1月份已经安装了,分别是在1月,三月发票也开出来了,然后发票到现在才在我手上,合计金额899000元,多指点一下…麻烦你了老师
老师,你好,请问工程公司,有材料收入,有安装以入,我们入账材料收入是产品收入,安装也是入产品收入吗
你好,老师,我们是做制冷工程项目的,购买了一台给客户安装的设备。这个制冷设备采购,领用,结转成本的分录能告知下吗?谢谢。
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
安装完成在记入固定资产嘛
分期付款这个在建工程怎么做账
你好!是的。借在建工程,贷应付账款等
先做一个在建工程!分3期付款怎么入账
你好!你借方都是在建工程 贷方每次借应付账款,贷银行存款
金额是20500!分3期!定金6000!进场材料费12000!安装完成2500这个怎么入账比较好呢
你好!一样的。借在建工程-XX工程-材料费 借预付账款 贷银行存款 然后完工后,借固定资产,贷在建工程,预付账款 银行存款
有开票的情况下呢
你好!借在建工程-XX工程-材料费 应交税费-应交增值税-进项税额 借预付账款 贷银行存款
我们是小规模不用进项吧
你好!是的,小规模可以不用
完工支付的2500呢
你好!最后那个贷方银行存款2500就是了
借在建工程2500贷银行存款2500
你好!是的,就是这样了
老师我们这个冷库链的钱是另外人垫付的怎么做账
你好你借在建工程贷,其他应付款。
票开了报销在把其他应付款冲销了是不
是的,就是这样子做。