你不开发票的话,没有利润的走的时候再付,如果开了发票,这就属于你的收入
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
老师,您好!我们的水电费是交给物业公司,她们不给开票,说是代收代缴,物业公司给分割单我,可以入账吗
我们现在公司是租的,是住宅区的,现在物业代收水电费了,只给我开物业费发票,水电费不给开,但是他们不交钱给水电局了吗?水电局给他们有开票,那么他们给我们开水电费发票也是可以吧
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
前一句没有听懂,麻烦帮再解释详细一点
你好,不开发票单位没有利润的,属于代收代付。
供电局自来水公司收你多少钱 你收你的客户多少钱 这属于没有利润。
但是我开票出去了,也没有利润啊,因为代收代付的吗?这又怎么说呢?我不亏吗
不属于 属于收入和成本
还是没懂 老师
开了发票,这个就不属于代收代付了,属于你的收入了。你需要做收入。如果你不做收入的话,税务局那边申报不了的
你不开发票的话,没有利润的走的时候再付,如果开了发票,这就属于你的收入 2024-07-19 10:17
不清楚你哪句话没有看懂, 还有你亏不亏没计算 你肯定开了发票需要交税呀。
你不开票的话,没有利润的走的时候再付 这句话不懂
没开发票没有利润,走代付 不做收入
比如别人打款进来的水电费 我怎么做会计分录呢?代收代付的这种
借银行存款、贷,其他应付款, 你支付出去的时候再做相反的。
那水电局的给我开发票了呢?我又不用给那些人开水电费的,这种要怎么做会计分录呢
你收到的发票,自己保存好了就可以的。这个挂的是往来,不用做成本费用。
主要是 水电局那边开过来的是总的合计,我这边客户有开水电费发票的,有没有开发票的,这种 我要怎么去处理呢
你好,那你一旦开了发票,你所有的都需要做收入成本。
您好老师 我最后一个问题就是我发现 水电费燃气费,水电局那边都开具给我们了,我们也入成本了,我这边要是收到客户打给我们的水电费款,然后我们又没有开票给他,是不是也算入收入里呢?
不算的,你修改下账务处理就行。
怎么修改账务处理,能详细点吗
把这个主营业务成本改成其他应付款。当时是借主营业务成本贷应付账款的吗? 如果是的话, 借其他应付款。借主营业务成本负数。 然后你收到的借银行存款贷其他应付款。