对的,是的,你开的是电子的吗?如果是电子的话,需要红冲。

老师,请问生产成本-员工工资要结转到主营业务成本的时候是借:主营业务成本二级科目写什么?(朴老师
药学会享受季度未超30万销售额增值税减免会计科目计入那个科目
老师你好,我想咨询个问题,我们是一般纳税人,执行的是小企业会计准则,这个月甲方说我们24年6月开给他的发票62万开多了,现在需要红冲,重新开具一张60万的发票,请问一下我需要做哪些处理呢?另外,请问一下需要调整24年报表吗?25年汇算清缴的时候又需要调整报表吗?
老师,年收入100000万,推广费20000,年收入100000x15%=15000,熟低值是调增5000元。年报时汇算清缴是不是要调增5000缴纳企业所得税?
请教老师,报关单上成交方式填错了,有影响吗
厂家生产有机肥要缴税吗?缴什么税?税率是多少?
我公司属于建筑企业购买了一批管道,管道企业属于生产企业,签订了材料采购及安装合同,可以统一开13%的材料票吗
老师,问下小型微利企业房产税从租计征也有减半政策吗?
应收账款可以计提坏账损失吗?需要准备什么材料吗
公司是宠物培训学校,采购宠物用品计入主营业务成本什么的二级科目?
因为现在税务局同意我们双轨,开数电发票的同时可以开纸质发票,税盘还没上交,我先问问数电发票和纸质发票冲红应该怎么处理,有点乱
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
纸质的发票当月作废就可以了。发票查询里面找到这个发票,点开,点上方的作废。
大概操作我是知道的,如果开的数电发票需要红冲是在电子税务局上操作红字确认单,如果是开的纸质发票需要冲红就只能在金税盘操作红字信息表吗?是这个意思吗
电子的对 纸质的跨月是的,对的,是这么做的。
两套系统有点乱,如果是我方是购方税盘未缴销,原发票已经抵扣,原发票是纸质发票,而销售方上数电发票,原发票红冲应该怎么处理
这种没法充的 开票盘里面开不到对方在电子税务局开的红字确认单 可以试下
这种估计只有对方在电子税务局发起红字信息单,我方确认,最后对方开红字数电发票
是的,对的。但是,你这个开票盘里面的只能在开票盘里面开,除非你把开票盘注销,然后才能在电子税务局开。
明白,现在只能各处理各的,跨月发票是数电发票需要冲红在数电平台上开红字,跨月发票是纸质发票就用在税盘里操作,是这样吧
是的,对的,是这么做的。
非常感谢郭老师,每次郭老师的解释让我清晰很多,谢谢
不用客气,工作愉快
想知道数电发票对方有没有入账是不是只能在税务数字账户上查呢
是的,对的是这么做的。税收数字账户发票查询里面找到这个发票里面有个详情。