那个计入研发支出-费用化支出-其他费用
老师你好,公司是研发型企业。之前管理人员工资和研发人员工资合在一起计入管理费用-职工薪酬的。现在想单独把研发工资摘出来入研发支出科目,请问怎么调账啊。 例:研发工资5万,其他人员工资3万,管理费用-职工薪酬共计8万。现在怎么摘出来研发人员工资,入研发支出科目,分录怎么写啊
公司是高新企业,研发人员跟市场部销售一起出差,销售人员连同研发部人员的费用一起报销,差旅报销单应该怎么写,研发人员的费用该怎么做账
老师,高新企业研发人员报销差旅费一级科目 和二科科目分别计入什么呢
老师你好,高新企业摘要那里写研发领用材料,那么我的会计科目要怎样做的呢?
给研发人员报销的通讯费计什么科目?摘要怎么写?高新账
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!
就是某人报销通迅费
某某项目名称设置在第几级科目
那个是末级科目的
研发支出-费用化支出-某某项目-通讯费,这样可以?
写通讯费还是写其他费用?
研发支出-费用化支出-通讯费-某某项目
该研发人员本月参与两个项目,他的通讯费要根据参与项目时间分摊到两个项目上吗
那个不需要分摊的,其他共同使用的资产折旧可以分摊
那随便写一个项目上吗
是的,没法分摊就随便写一个项目
研发支出-费用化支出-某某项目-通讯费,这么设置可以吗
不可以那样设置,实践证明你会后悔
为什么呀老师
多年的实践经验,你按我说的设置就行。不信你可以先按你的思路做
那人工是:研发支出-费用化支出-工资-项目,研发支出-费用化支出-社医保-项目,这样设置吗
是的,项目核算是最后挂
不用再加个人员人工吧,人员人工下再分工资、社医保,不用这样吧?
没必要那么复杂的了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!