你好,可以进职工教育经费
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
居民个人李某是税务专家,主要从事财税咨询工作,本年有三种工作方案可供选择。方案一:李某注册成立一家个体工商户,通过甲税务师事务所对外提供咨询服务,且与甲税务师事务所约定,该个体工商户自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用和损失,本年度该个体工商户取得税前经营收入700000元,当年的成本、费用以及损失为300000元。当年李某的专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除合计60000元。方案二:李某在甲税务师事务所兼职提供咨询服务,本年度取得税前劳务报酬收入700000元,且与甲税务师事务所约定,李某自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用和损失,当年的成本、费用以及损失为300000元。方案三:李某注册成立一人有限公司,取得税前经营收入700000元,当年的成本、费用以及损失为300000元。假设李某没有其他收入,假设不考虑增值税因素。请对上述业务进行纳税筹划。
居民个人孙某是会计专家,主要从事财税咨询工作,本年有两种工作方案可供选择。方案--:孙某在甲会计师事务所兼职提供咨询服务,本年度取得税前劳务报酬收入60万元且与甲会计师事务所约定,孙某自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用以及损失,当年的成本、费用以及损失为40万元。方案二:孙某注册成立一家个人独资企业,通过甲会计师事务所对外提供咨询服务,且与甲会计师事务所约定,该个人独资企业承担因提供咨询活动产生的成本、费用以及损失,本年度该个人独资企业取得税前经营收入60万元,当年的费用、成本以及损失为40万元。年上油的专川球,专圳加除法确定其他除合计10000元。当年王强的其他扣除合计4万元,且没有其他收入。设不考虑增值税因系。请对上述业务进行纳税筹划。
居民个人孙某是会计专家,主要从事财税咨询工作,本年有两种工作方案可供选择。方案﹣-:孙某在甲会计师事务所兼职提供咨询服务,本年度取得税前劳务报酬收入60万元且与甲会计师事务所约定,孙某自己承担因提供咨询活动产生的成本、费用以及损失,当年的成本、费用以及损失为40万元。方案二:孙某注册成立一家个人独资企业,通过甲会计师事务所对外提供咨询服务,且与甲会计师事务所约定,该个人独资企业承担因提供咨询活动产生的成本、费用以及损失,本年度该个人独资企业取得税前经营收入60万元,当年的费用、成本以及损失为40万元。当年王强的其他扣除合计4万元,且没有其他收入。设不考虑增值税因系。请对上述业务进行纳税筹划。
老师好,我公司是一家培训医生的公司,可做遗传咨询,也有在线上做病人的咨询,根据业务需要邀请了一些专家做线上诊断,这些专家的转诊费一般通过什么方式给报酬?另外我们不是医院不能说是转诊费,那这个费用叫什么好?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
但是单位领导没让放入职教费。那我在上述管理费用类型里,放哪一个合适。原则是什么
如果金额不大,根据发票开的放入咨询费
1800.那金额大的话呢,有什么例外?那咱们一般入账,是考虑实际性质多一些,还是看发票为主
金额大的话做咨询费就不合适了。正常情况下实际与发票开的应一致,如果不一致按发票入
金额大,怎么就不合适了?可以举个例子吗?因为我们是不交增值税的。民营医院
和增值税没关系,比如你咨询个事就花1万不太合常理