您好,最后一个分录为啥是增加管理费用呀,能不能分享一下
商品销售退回 库存商品入库 可以这样做吗 借:主营业务成本 贷:库存商品 都是红字
老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
老师,我是出口外贸企业,有个业务不太明白请教一下,付货款时,借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库,借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了,借:库存商品5000(红字)贷应付账款-暂估入库5000(红字),借主营业务成本5000(红字)贷:库存商品5000(红字)请问一下老师,预付账款 5130元怎么样才能平账?谢谢!
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
你好,请问退货回来借应收红字 贷收入红字 那成本是借库存商品贷生产成本 还是主营成本?
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
老师,行政复议中存在书面审理有2个,是哪两个。行政诉讼有2个不适用调解是哪2个
老师,收到装修专票(长摊)冲减哪个科目?税额是3000,之前是按总金额入账
老师,公司投保的一意外险没有发票,只有投保单,可以入费用的嘛
老师,今年交过企业所得税,是不是冲成本了
丢失了库存商品
哦哦,对的,我们货丢了是记入费用中,可以的哦
后面分录是不是通过待处理财产损益过渡,汇缴会好做一些,要不要进项转出
您好,过度一下可以,要进项转出,除了不可抗力都要转出 如果丢货是由于管理不善、被盗、丢失、霉烂变质等原因导致的非正常损失,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条的规定,非正常损失的购进货物及其相关的劳务和交通运输服务的进项税额不得从销项税额中抵扣,因此需要进行进项税额转出。这是因为非正常损失的购进货物、劳务和交通运输服务不得从销项税额中抵扣,应当转入有关科目
不转出会怎样
您好,税务不查就没事,查到会让我们转出,更正申报增值 税和所得税