同学你好,如果没有无票收入的话,增值税是根据开票金额来报的,如果有无票收入的话,增值税就根据发票收入和无票收入来报,那第一季度只开了1万多的票,报了150万的增值税,第二季度开了107万,最好报107万的增值税。

老师,小规模纳税人(季度报),8月份开了增值税发票50万,请问增值税申报是开票的次月申报,还是季度第10月份申报?
老师,小规模建筑,第三季度开了140万普票,然后已经申报完,发现金额多了,所以在第四季度开具了负数发票,但是四季度开票没有超过30万,四季度报税就是0,那这个负数发票和增值税也退不回来了对吗
增值税申报问题:企业是小规模纳税人,本季度开了普票(都是普票):1%的开了11万多,5%开了9万多,不征税发票开了100万,请问现在要报增值税,要怎么申报呀?
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,个体工商户,第1季度开了普票1万多,专票2万多,如何申报增值税申报表
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
可是老师第一季度里面的150里包含我第二季度的100万的发票怎么办
同学你好,可以申报发票收入107万元,无票收入负数100万元。
老师无票收入负100万我不会填
同学你好,就是在无票收入那里填写负数100万元,如果不能填写,需要到税务局大厅去申报处理。
老师,而且我也已经申报过,增值税申报没通过,不知道怎么去税务大厅更改
开的全是普票,鸡蛋销售额1064872.12皮蛋不含税销售额7415.74 税74.17 小规模纳税人,增值税申报没通过让我去税务大厅去改,帮我看看哪里填错了,需要改哪里?
怎么办啊?票不改,我申报不了
改不了,我发票开不出来咋办
同学你好,你到税务局大厅,说明你的情况,税务局服务人员会指导你填写的。
老师那我刚接手,不知道那100万已经确认过收入了,那我需要红冲回来重新申报第二季度的报表吗
同学你好,需要红冲回来,重新申报第二季度的报表。
那我需要带着正确的利润表,和资产负债表,科目余额表,和公章,以及营业执照副本去营业大厅是吗
同学你好,是的,需要带上这些,还有你的身份证。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。