截止2027年12月31日,对月销售额10万以下的小规模免增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售额收入减按1%征收率征收增值税。

老师,我们公司卖设备,卖完设备还会提供售后服务,请问,我们这样算混合销售吗?我们怎么样签合同和开票就能避开货物销售和服务混合销售,从货物税率开票这个税务问题呢?
老师,我们是小规模公司,安装和销售是同一个合同,能把安装费加在销售金额,发票只提现销售货物吗?
老师你好,混合销售:是一项销售行为中,即销售货物,又提供服务; 问题一:餐饮服务业,卖水,也算货物,这种属于混合销售吗? 问题二:假如建材销售,里边又根据客户要求购入了一批锅碗瓢盆,这种情况下是属于什么行为呢?
请问一下,我们子公司给母公司销售空调,同时提供空调安装服务,那么子公司给母公司开的普票中,销售空调和提供安装服务可以都开销售货物的税率吗?(毕竟属于混合销售),不开在一张发票上行吗?
老师我们主要是销售货物。这次遇到一个项目需要我们销售货物并提供安装。请问这个是属于混合销售吗
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
买来的货物销售出去并提供安装的这个是混合销售,我刚才写的那个忽略提交就可以了,不是给你回复的
?老师你回答错位置了吧。我问的是不是混合销售
买来的货物销售出去并提供安装的这个是混合销售,我刚才写的那个忽略提交就可以了,不是给你回复的 2024-07-22 09:45 不是给你补充了
好的谢谢老师。那这个混合销售是不是按照13的税率开给客户吗。我们是一般纳税人。
你好是的,是这么做的。
那老师我那个安装费在开的时候可以选成13的税率不呢 从来没有开过安装费
你好,他和货物一块儿开就行。比如你销售的A产品一块开,A产品不用单独提现安装了。
哦哦哦我懂了 就是安装费直接加在材料费金额里 就只开材料这一项出去就行了哇。
是的,对的,是这么做的。
那老师 我的进项是不是也应该做一个混合销售的合同 并指定开13%的税率。然后叫供应商给我开的进项发票 也只用开货物那一项哇
你好,对方给你提供了安装吗?
这个不一定,你也可以直接购买货物,并没有购入安装。安装可以是单位自己职工来做。
我们没有安装师傅。我们是包给下家做的安装
你好,那你看对方的情况,对方如果也是外购在销售的也一样给你开产品的。
如果对方开进来的有安装费 我们给客户开出去没有安装费发票 这个会不会有影响呢。
哦,不会的,这个不影响。
谢谢老师
不用客气,工作愉快