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请问老师,应交税费的科目余额数据怎么核算是否正确

2024-07-22 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 11:33

你好,你是一般纳税人的吗?如果是的话,未交增值税,贷方余额是你增值税主表34行 附表5附加税地方教育教育附加,最后的应补税款就是你应交税费城建税地方教育教育附加的余额。

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:33

企业所得税应交税费。企业所得税。 和主表应bu税款。一样

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:44

老师,应交税费的二级科目我只设置了进项和销项,进项抵扣的时候我做了结转了在贷方

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:45

完整的分录写一下的。

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:51

1、有进项的发票的时候 借:原材料 借:应交税费-进项 贷方:银行 2、进项发票抵扣的时候 借:应交税费-销项 贷方:应交税费-进项 3、销售主营的时候 借:应收账款 贷:主营收入 贷:应交税费-销项 4、缴纳税金的时候 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 借:应交税费-销项税 代:银行

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:52

你就看你的销项税额,贷方余额

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:53

现在应交税费一级科目应该是销项-进项的余额,我现在负数,但是这个金额我要怎么核算是否有误

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:55

我直接看销项税额的余额不就行了

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:57

直接看销项,进项也有余额

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:57

借:应交税费-销项 贷方:应交税费-进项 不可能你你做了这一步有什么用。

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:57

这一步是什么业务的?

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:57

这个不就是销项和进项分别的余额?

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:58

发票抵扣的时候

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:59

假设你的销项是100,进项是80,这里金额就是80, 然后销项余额在贷方20,这个就是你需要缴纳的增值税,不是这么算的吗?

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快账用户5485 追问 2024-07-22 11:59

进项的期末余额在借方,销项在贷方

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齐红老师 解答 2024-07-22 12:00

对的是的,是这么做的。

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快账用户5485 追问 2024-07-22 12:00

发票抵扣的时候不做分录吗

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齐红老师 解答 2024-07-22 12:02

做不了 你这个又没有结转增值税的,所以做不了。

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快账用户5485 追问 2024-07-22 12:04

那么进项不就一直只有借方的金额吗

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齐红老师 解答 2024-07-22 12:09

不可能 有进项的发票的时候 借:原材料 借:应交税费-进项80 贷方:银行 2、进项发票抵扣的时候 借:应交税费-销项80 贷方:应交税费-进项80 3、销售主营的时候 借:应收账款 贷:主营收入 贷:应交税费-销项100 你看一下,进项是多少? 这个销项余额不就你是你需要缴纳的增值税20吗? 我上面给你写了, 你自己都上面做了账务处理

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你好,你是一般纳税人的吗?如果是的话,未交增值税,贷方余额是你增值税主表34行 附表5附加税地方教育教育附加,最后的应补税款就是你应交税费城建税地方教育教育附加的余额。
2024-07-22
你好 ;   贷方的金额 与你增值税申报表里面的 应交税费核对 ; 同时看你应交税费明细账的 金额是否一致   
2023-01-11
您好,可以跟增值税纳税申报表应交税费核对
2021-03-31
你好,同学看不到你的图
2022-04-02
你好!你们是一般纳税人还是小规模?
2021-12-20
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