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你好,老师,我想问一下,我们是汽车销售一般纳税人,销售给自己公司一辆车,开机动车销售统一发票,怎么做分录
汽车挂靠业务公司,汽车挂靠入我公司时收到开具购买方是我公司名下机动车销售统一发票或二手车交销售统一发票,但我公司只收取车辆的挂靠服务费用的,没有实际经营车辆,我帐上没有作计提成本处理,但几年后挂靠车辆迁出,我公司要开具发票给新购买方迁出车辆,请问我该如何作帐务处理呢?
您好老师,我公司是汽车销售公司,看实操课结转成本是销售一辆同时结转成本,现在问题是公司购入车辆一个月有几十辆,销售也是,库存还有十几辆,这样对应结转好麻烦有没有好的方法,谢谢!
汽车销售公司,异地采购车辆,发生的拖运费,做费用还是计入车辆成本,分录怎么做?
老师好,运输公司的车辆,销售使用过的车辆,销售收入确认,如何结转成本?分录怎么做?
老师,关联公司间存货调拨如何挂账
老师你好,我是小微企业季报,我第一次申报,问一下我在电子税务局里报利润表是报4-6月的,还是1-6月的。
收到发票后就是库存商品增多是吧
老师 一般纳税人 转出未交增值税 它一直显示借方余额吗?
个税零申报怎么操作的,祥细一点的步骤
老师,请问外请劳务工他们每天的业务是500元一天,总共做了三天,请问能每天每人写一张收据,我们直接付现给他们吗?这个允许税前扣除否
老师,工程施工有余额,是填在资产负债表的工程物资那一栏吗?
老师,上手把5月份的银行流水做到4月份的账本里去了,我取期初书的时候要怎么调整?
老师好,A公司投资了B公司,持股90%,但是实缴出资是A公司法人以个人名义出资的,现在想要注销A公司,需要先从B公司退出嘛
老师,有个客户说好了不要发票,我们按未开票收入已经记账报税了,过了好几个月又让开票了,这个税务方面怎么处理啊,分录怎么做啊
早上好,购入车辆(借:库存商品 应交税费——应交增值税-进项税 贷:应付账款或银行)、销售车辆(借:应收账款或银行 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税)、结转成本(借:主营业务成本 贷:库存商品),如果我们有差价体现在主营业务收入和主营业务成本的差异中,收服务费(借:应收账款或银行 贷:主营或其他业务收入 应交税费——应交增值税-销项税,对应成本可以是人工或其他与销售车辆数量直接相关的其他费用 借:主营或其他业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 等)