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老师,我是供应商 给甲方送了20吨货物 甲方用了10吨 剩下的10吨 退回来了 但是之前销项发票已开 甲方说 退回去的 10吨 让我再找别的货源顶上去 然后销项发票就不作废了 款项继续拨付 请问我这边入账怎么做

2024-07-23 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-23 09:59

您好,意思是这部分,不作废了,只是货物退回了,还确认收入对吗

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快账用户9257 追问 2024-07-23 10:00

因为销项发票没作废 收入我还是正常计入 但是就是因为退货这块 库存我对不上了

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齐红老师 解答 2024-07-23 10:01

要么就是退货的你先做入库,冲销之前的确认成本

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快账用户9257 追问 2024-07-23 10:03

现在情况是 之前提供的货源的厂家已经按20吨开了进项 由于被退回10吨 他其实应该给我少开10吨 但是这个厂家说 反正以后还合作 以后我少给你开10吨 就行了

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齐红老师 解答 2024-07-23 10:06

是的,所以说,你要冲销你的成本,增加库存就行

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快账用户9257 追问 2024-07-23 10:09

甲方退回10吨 然后我又找了另一家货源 又给甲方供了10吨 对方还未给我开具发票 那这样的话 该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-07-23 10:12

那样的话,你不是相当于你又出库了吗,也没收到钱

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快账用户9257 追问 2024-07-23 10:13

对 甲方还是20吨的货 所以我销项没作废 那我成本这块 是不是也不用管他

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齐红老师 解答 2024-07-23 10:14

对,那样的话也不用管他,就这

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您好,意思是这部分,不作废了,只是货物退回了,还确认收入对吗
2024-07-23
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
同学你好 计入原材料就可以了 然后领用计入生产成本
2022-10-09
你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
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