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老师你好,我想问一下,去看开了一台固定资产票给我,但今年没卖方红冲了,我们应该怎么处理?去年的企业所得税要调增值吗?

2024-07-23 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-23 11:03

你好!你去年折旧了吗

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快账用户5104 追问 2024-07-23 11:04

被 做在了长期摊费用里了,一次性摊了

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齐红老师 解答 2024-07-23 11:08

你好!这样子的话你需要更正去年的汇算清缴,然后补交所得税。

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快账用户5104 追问 2024-07-23 11:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-23 11:13

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!你去年折旧了吗
2024-07-23
同学你好 你之前的分录咋做的 写给我 然后和我说你是什么企业会计准则
2024-01-16
你好 ;   一次性抵扣进项税 不涉及调整; 一次性税前扣除了 会调增  ; 偶尔发生的变卖可以直接自开发票的;  你抵扣了进项税  就按13%来 开票报税即可 ;  
2022-02-09
这个是可以自己开具的,税率是13%,这个卖出去的收益是要缴纳所得税的
2022-02-09
你好,平时咱就体现不出来收入,然后等到汇算清缴的时候做纳税调整,增加收入就可以的。
2022-09-29
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