你好; 可以自己开的 偶尔发生的 可以自开发票的 ; 你之前抵扣过 按13%开票出去的
老师,你好,我们公司要做注销,固定资产18年购进的,购进价格都是十几万元,之前已经计提过折旧了,做企业所得税汇算清缴时现在我可不可以把剩下的全部计提折旧呢,我们之前这个卖了一部分,还有几个机器没卖,如果这个做处置或者一次性计提折旧的话有影响吗?我们是小规模纳税人呢
老师,我下周一要去面试一家公司的总账会计。这家公司是一般纳税人。要求要有2年一般纳税人工作经验和报税的经验。老师,我之前报过简单的增值税那些,但是没有自己接触过企业所得税汇算清缴。如果周一被问及,能否自己独立报税,我该怎么回答呢?我怕,我实话说了,万一人家就不给我机会了。我还是很想去这家公司的。我累计工作4年多,做过一年出纳,会计的工作,像税务这块是接触有所局限,因为之前所在的单位有专门的税务专管员。
你好老师,我想问一下我们是商贸企业一般纳税人,2021年购入一台注塑机37万多,我企业所得税一次性抵扣了,计提折旧了,现在要把他卖给一制造业企业一般纳税人,这个发票是自己开还是去税务局代开?税率是多少?卖出去我企业所得税应该怎样处理,还需要调增吗?会计分录怎样做?
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?
老师,企业所得税需要调增吗?
你好; 是的。 你一次性税前扣除折旧 就会调整的
会计分录应该怎样写?
你好; 分录是账上做固定资产。 按月折旧。 只是税务上申报要 一次性税前扣除; 这个 我记得学堂还专门有二次讲解怎么申报和汇算怎么调整的 你有空去看看