你好!这个你们当借款就行,借其他应收款,贷银行存款
老师,我们公司营业执照办下来了,但银行开户还没办好,现在要支付一些前期的开办费,怎么支付比较合规呢?是用法人的卡支付吗?
老师,请问我们公司跟别人租个办公楼,然后有个公司跟我们一起办公,现在我们要让他们一起分摊水电费和租金,我们收取他们的钱,然后由我们公司支付给电网、供水公司,水电的发票是只开给我们公司的。这个收取的水电费、租金要以什么方式或者明目进行,怎么操作比较好入帐?比较合规?
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师,问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的,现在100%持股,但是股权购买协议上明确说前期的应收,应付属于前股东。 现在的问题是,一套办公桌加一个保险柜,按我们的理解应入固定资产,但是他们当时入了费用,而且挂的欠款,现在他们把这笔款通过其他公司支付了,喊我直接把这笔费用冲了,这不合理吧。而且当时人家开了发票,现在他们通过另一公司付,又开了发票
老师我们公司是2个老板合伙开的,各占50%,前期投入自己费用都是两个老板分开购入的一些办公家具及装修,办公费用,工资等,都是没有通过公司账户的,各花费了8万,怎么做账,
老师您好,问一下 公司做苗木的,采购一批苗木50万准备培育, 由于当地气候不适合养这批苗木 死了40万。这个帐应该怎么记?
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗