你好; 这个是不合理的 ; 对的; 因为这个实际是公司的资产挂着的;只是你们走的费用而已
您好,想请教一下,我们老板跟别人合伙开了一家公司,然后,我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去,因此,逢我们出资的我一律当长期股权投资,现在有一个问题,我们公司购买了一台设备,哪个款是合伙的哪一家公司付的,我是内帐,我的资金必须要跟出纳的帐对应得上,我当时不知是合伙的公司出钱的,我当时做了分录是借:固定资产,贷:现金,后来,老板跟我说,是他们哪边付的款,这个款冲投资款,哪么我的分录该怎么做
我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份,公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万,然后各个股东转进过公司账户计入实收资本(农行/公司运营时农行一直没用了),后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户(实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧),2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元(买固定资产和借款都是农行借走的),之前的会计根据实际情况调账,冲红了以前的这3笔业务,使得账上看起没有收到股东的投资款,没有借款出去,购买的的固定资产还计入股东A名下,贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对,我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来?因为现在A股东要退股,账上他名下是其他有应付款的
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
第二题D选项租赁收入和保养服务怎么计算,答案没看懂
老师,我们公司要注销,报表上有固定资产,固定资产是几台叉车,要转给别人,对方要求开发票,我们经营范围里没有,这怎么处理
老师你好,公司对外借款(有个人还有法人公司),如没有收取利息费用,税法上如何认定
销售从水库抽取的原水是否要交增值税及附加税?
你好 老师 一个人2个地方拿工资 今年只能一个地方扣除5000了么 好像之前听过这个 要是2个地方都扣除呢
老师,你好,法人公户频繁一进一出的大额转账,会有什么风险呢?
老师,您好!公司为员工家属报销的旅游费,计入什么科目呀
对账金额上有负数,负数原因是优惠,那要怎么开发票呀,一般纳税人开专票的
老师:新开个体户需要开发票需要办理哪些章
钢管租赁费属于工程施工-合同成本-机械租赁,还是间接费用
对呀,本应入资产的账他们入了费用,当时购买股权的时候做资产评估是算了的,这办公桌也应该属于我们现在公司啊,不可能变成他们的了嘛。
你好1; 不能直接冲掉的; 不合理的; 这部分 还挂了往来的
他们以前的财务总监叫我直接冲费用,我说怎么可能。这几年前发票是入了账的,往大的来说,要么是给他们虚开了发票,要么就是给我们虚开了发票,这样的话问题就大了
那老师,这种情况我该怎么去争取,或者该怎么处理
你好1; 你要跟对方 说清楚情况; 如果做处置; 你可以开票出去的 ; 但是对方要付款给你才行; 保证三流一致
我开票出去?相当于我又转手卖给他们吗,我真的服了他们
你好; 是的 ; 你现在要么就是把钱给对方公司 (还对方垫付的钱);要么就是销售资产给对方;抵减 对方垫付的钱; 就看你们怎么来 约定了
问题是这钱不可能我们公司出,这是前股东该出地。他本来把这笔钱打入公司来,直接付了就没什么问题了,却偏要让人家多开一张票,通过他的其他公司来付款。现在不是我们把东西卖给他们的问题了,他们叫对方又开了一张发票
你好1; 股东要出的; 但是你这个是公司的资产的; 只是股东来承担这部分费用而已 ; 你账上还是要挂费用 处理的; 不能直接去冲费用的
是不能冲啊。要付,要需要他们拿钱进来才可以
我只是担心,他们是不是通过这种操作模式,后面又来说是代我们付的,要我们付钱,这没道理嘛。他们又叫对方开了票的,应该不存在这个问题哟,老师
你好; 找对方付款哈; 不然你这个 业务走走不通的; 也不能虚开发票的
不管了,我这边不得冲。到时候他们应收账款我必须把这笔钱扣了
可以先按照你说的处理; 确实不合理
反正现在还有笔钱没有支付给他们,得把这事情解决好了再说。没这么操作的,服都服了
你好; 后面考虑看 是否可以扣除掉