你好; 这个是不合理的 ; 对的; 因为这个实际是公司的资产挂着的;只是你们走的费用而已

老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
我公司是外资独资企业,在企业创立之前,法人当时以外企的名义直接写了一张借款单给国内的A公司,用于筹措企业开办时的一些费用,在我公司创立之后,B公司以其他应付款的名义将之前的借款挂在与我公司的往来上。现在我公司想向B公司还这笔钱,但是我公司只是外资企业的子公司,同时没有营业收入,并且有规定资本金结汇不能用于偿还贷款。请问我公司应该怎么处理这些公司开办时候的费用,这些费用有的已经开了我公司抬头的发票,有的还没开
老师,问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的,现在100%持股,但是股权购买协议上明确说前期的应收,应付属于前股东。 现在的问题是,一套办公桌加一个保险柜,按我们的理解应入固定资产,但是他们当时入了费用,而且挂的欠款,现在他们把这笔款通过其他公司支付了,喊我直接把这笔费用冲了,这不合理吧。而且当时人家开了发票,现在他们通过另一公司付,又开了发票
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款,(工程期间是股东张三在垫付费用,后来收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡个人费用也在里面,也在支付公司一些费用,反反复复的),现在需要把以前账都整理起来,每一次明细账都整理出来了,请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万,股东张三通过对公账户转到了个人卡,分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账,如何核对公司欠股东张三多少钱?在哪里可以查找出来,我是会计小白,谢谢老师了
你好,问下数电普通发票购货方是企业,可以不填税号吗?没有税号的购方单位的数电发票合规吗
请问石材厂在网上做推销广告,那增值税专用发票开什么内容最好
老师,一般管理咨询公司的成本是不是人工,房租,水电等组成
请问:广东省肇庆市端州区2025年度工商年审网址?谢谢
请问,劳务派遣分公司开票,但收服务费转到总公司了,这个影响分公司的增值税税负吗?
老师,我是运输公司的内账会计,公司在24年买了停车场300万元,花113万元搭建车棚,路面硬化以及做消防设施等费用。当时没会计,没做卡片。老板现在叫我做,我能做固定资产卡片吗?怎么确定金额?
老师:我想问问如果社保跟公积金的个人部分公司承担的话,账务怎么处理呢?
老师好,请问一下建行变更经办人员需要带什么资料过去啊?
我想问一下,企业信用报告(征信授权书盖章可查),在哪里调取,查找调取的端口在哪,比如要找江苏荣耀光学科技有限公司
老师,2026增值税新规发布了,我公司2024年末签订的异地销售电梯和安装电梯合同,业务还没发生完,发票2024年和2025年异地安装发票税率开的都是简易3%,请问现在2026年剩余部分按什么税率开?
对呀,本应入资产的账他们入了费用,当时购买股权的时候做资产评估是算了的,这办公桌也应该属于我们现在公司啊,不可能变成他们的了嘛。
你好1; 不能直接冲掉的; 不合理的; 这部分 还挂了往来的
他们以前的财务总监叫我直接冲费用,我说怎么可能。这几年前发票是入了账的,往大的来说,要么是给他们虚开了发票,要么就是给我们虚开了发票,这样的话问题就大了
那老师,这种情况我该怎么去争取,或者该怎么处理
你好1; 你要跟对方 说清楚情况; 如果做处置; 你可以开票出去的 ; 但是对方要付款给你才行; 保证三流一致
我开票出去?相当于我又转手卖给他们吗,我真的服了他们
你好; 是的 ; 你现在要么就是把钱给对方公司 (还对方垫付的钱);要么就是销售资产给对方;抵减 对方垫付的钱; 就看你们怎么来 约定了
问题是这钱不可能我们公司出,这是前股东该出地。他本来把这笔钱打入公司来,直接付了就没什么问题了,却偏要让人家多开一张票,通过他的其他公司来付款。现在不是我们把东西卖给他们的问题了,他们叫对方又开了一张发票
你好1; 股东要出的; 但是你这个是公司的资产的; 只是股东来承担这部分费用而已 ; 你账上还是要挂费用 处理的; 不能直接去冲费用的
是不能冲啊。要付,要需要他们拿钱进来才可以
我只是担心,他们是不是通过这种操作模式,后面又来说是代我们付的,要我们付钱,这没道理嘛。他们又叫对方开了票的,应该不存在这个问题哟,老师
你好; 找对方付款哈; 不然你这个 业务走走不通的; 也不能虚开发票的
不管了,我这边不得冲。到时候他们应收账款我必须把这笔钱扣了
可以先按照你说的处理; 确实不合理
反正现在还有笔钱没有支付给他们,得把这事情解决好了再说。没这么操作的,服都服了
你好; 后面考虑看 是否可以扣除掉