你好!是的,严格来说视同销售。可以抵扣
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
老师,您好,我们公司买回来一批增值税专票的礼品,专门拿来做活动的策划用,请问做活动出库这批礼品时,是不是要视同销售做账务处理,因为对方只要活动服务费的发票,不要礼品发票。
老师,您好,我公司618搞活动,客户抽奖的奖品我们做视同销售处理后,计提的销项税做为无票收入申报,那这个收入怎么做账务处理?
老师好,公司搞活动抽奖 送给客户的手机 礼品什么的 可以抵扣进项吗
老师您好,招待费不能作为进项抵扣,那么,我们公司业务是做活动执行的,现场的采购的礼品专票可以抵扣吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
视同销售怎么做分录呢?
你好,这个借销售费用业务宣传费。贷库存商品,应交税费,应交增值税。
应交税费~销项税?主要是进项税,销项税,各怎么做呢?
你好!借销售费用业务宣传费。贷库存商品,应交税费,应交增值税-销项税 你买进来,借库存商品,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款
抽奖发放的礼品怎么做账呢?
你好 借销售费用业务宣传费。贷库存商品,应交税费,应交增值税-销项税
和上面的一样啊?
你好!是的。对于你们公司来说都是这样
意思是进项税都不能抵扣吗?什么情况下进项税可以抵扣呢?
你好!可以抵扣啊。是一直说可以抵扣
抽奖属于无偿赠送,视同销售。不是抽奖的也视同销售吗?不是抽奖指的是,例如客户买东西买够10000给个礼品,这个视同销售吗?
你好!是的,也是一样视同销售了
不是无偿赠与他人,才是视同销售吗?
你好!例如客户买东西买够10000给个礼品,这个视同销售吗? 这个也是属于无偿赠送,除非你开发票的时候一起开。然后折扣
意思是把两个东西一起开在发票上,然后把赠送的礼品价格为0?
你好!不是,是给打个折,打折后总价还是之前的商品的价格