你好,你有对应活动收入 然后赠送的么
老师你好,我公司是活动策划的,承接了一场活动,开出策划活动费发票,税率6%,现在问题是租场地的费用,买工具礼品的费用,这些能算成本冲收入吗,拿到的进项发票税额不是6%的,按多少抵扣?
老师,我们是广告策划服务公司,然后平时需要采购挺多物料用于项目活动,包括食品装饰品,然后还有物品,比如现场赠送给路人的玩具,然后采购玩具取得的进项专票,我们可以抵扣吗?
房地产公司自己筹划做活动,去采购需要的物资,物资李包含吃的东西,比如糕点,开的也是糕点发票,请问这个我入账可以入销售费用市场拓展费吗?还是必须要入业务招待费,因为招待费40%税前不可扣除,所以我们想多入活动费,少入业务招待费,这样子有税务风险吗?
我们公司是餐饮企业一般纳税人,购进的餐厅用原材料在税务局代开了农收购发票,可以计算抵扣进项,可是给消费者又不能开具专票!那为什么进项可以抵扣
您好,老师,不是我们公司的员工,但是帮我们公司办事出的差,是做招待费吗,住宿费,通行费这些进项可以抵扣吗
老师,补交去年的所得税,怎么入账
老师,企业开办要在哪预先核名字
现在小规模纳税人现在开票是几个点请问?
老师就是我们的发票额度不够了,他申请通过了,但是他要等我们的税报了才能用,但是我账还没做,我怎么办
请问生产型企业增值税申报表附列资料(五)后面还有个增值税减免税申报明细表,要不要填?本月有一张出口退税的,可以退税
老师你好,请问以前年度多计提的工资大概四十万没有支付也没有申报个税,当年没有清理;现在应付职工薪酬金额太大,以前年度的怎么清理掉?需要用到哪些会计分录
物流运输公司,现在在外面租的车,账务处理怎么做呢?需要那些资料,租车协议需要交印花税吗?
老师好,一般纳税人在平台上面卖珠宝,税率是13吧?请问这个和普通的企业要交增值税企业所得税等等,还有什么其他的税吗?
老师 3季度企业所得税申报表 营业外收入 增值税减免的2%怎么填呢 我们是一个季度未超30万
老师好!请问按2%计提的工会经费可以从所得税扣除吗?如果不能扣除,只能取得工会组织的财政性票据才可以扣吗?我们单位有自己的工会组织但不能开票,我是每个月在税务申报系统申报工会经费,按照工资*2%*40%申报,工会经费的实际账务该如果做,麻烦老师详细告知,多谢!
嗯嗯,是的
你好,做主营业务成本、 可以抵扣
因为你有对应的收入,你对应的收入交了税款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。