原分录相反就退回了

借:其他应收款,贷银行存款,钱别人退回了怎么冲呢?会计分录怎么做
老师 我们公司收取别人的房屋押金是 借:银行存款 贷:其他应收款 那要是客户违约了 我们押金不退 变为实际收入了 这个分录要怎么做
老师,你好,我们上个月收到客户滞纳金,做的是借银行存款,贷营业外收入,这个月给客户退回了,我的分录该怎么写呀
老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
老师,我公司代客户(A)收客户(A)客户的货款,会计分录:借:银行存款 代:其他应付款;这部分代收的货款(A)客户和我们有业务往来,我司收客户A应收款,客户(A)让我们用代收的货款冲应收客户(A)欠款,借:其他应付款-A客户客户的货款 贷:应收账款-A客户,如果多余的货款需要退还给A客户,做退代收货款的这部分,需要怎么做分录。请帮忙分析解答,谢谢老师
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
这么做对么?
是的,就是那样做就行