你好!这个应该是其他应付款吧。 这个借其他应付款 贷主营业务收入或者营业外收入。
老师 我们公司收取别人的房屋押金是 借:银行存款 贷:其他应收款 那要是客户违约了 我们押金不退 变为实际收入了 这个分录要怎么做
公司付了房租押金因为解约没收回来,对方开了票给我们,这个分录怎么做?之前是借 其他应收款-押金
老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计
零基础宝妈39睿,转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
对对对 我打错了
好的 谢谢老师
您好!不用客气的了。