您好!这个没有收外汇,肯定影响退税
公司和香港公司签订一份技术服务出口合同,还有一部分货物,款由香港方付汇,但货物收货地址是国内。 这种操作合规么。 香港那边付汇需要形式发票,我除了开形式发票给他,国内我公司是不是还应该开一个免税的发票。
我们公司跟国内一家公司签订了合同(从未涉及过出口),但是货物是我们,运输也是我们,然后需要出口,合同里说明了报关及出口退税需我公司处理,请问该出口的话我们需要怎么个流程操作?
我们是出口退税企业,出口给香港一批货物,合同是跟香港公司签订的,报关单也是香港公司,但是打款的话香港客户要指定另外一家国外的客户打给我们,这样是否会影响出口退税呀?
和国内公司签订合同,由国内公司付款,但是需要我们把货物出口到他们国外的另一家公司,这种方式可行么,影响退税么
我公司是生产型企业,我们公司与国外客户签订合同,但是付款是国内企业代付,然后出口,这个对出口退税有没有影响
老师,我们业务员出差给客户打车去机场的费用,可以计入差旅费吧
公司购买二手车,只有二手车交易市场的发票,这个可以入账吗?销售方未开具增值税发票,有什么风险吗?二手车交易市场开具的发票和实际付款金额对不上
小微企业应纳税额300万元企业所得税缴多少?
老师:内账怎么倒算,老板喜欢倒算
如果销售货物的价税合计金额是3450,税收十个点给销售人员算提成,经理说直接拿3450*0.1=345就是要减去的税,但是如果我们按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上边经理算的这个金额应该是税中税吧
老师,我们房开企业24年1月10号已进行土地增值税的清算,现在系统推送24年风险提示,2024年预收账款增加额5927259.6元,土地增值税预缴申报计税依据:0,产权转移书据印花税申报计税依据:7167003,现在提示预收款增加额与土地增值税预缴申报计税依据有差额,预收账款增加额与产权转移书据印花税申报计税依据有差额,这个差额是合理的吗??
麻烦问下支票是见票即付的票据,为什么还有提示付款期限
用工单位对劳务派遣员工的工资要计提吗,还是计入销售费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-工资吗
出口退税备案问题,我们前期提交备案的是生产型企业,但未进行首次认证,现在我们想改外贸,前面的报关单的退税怎么处理。
老师好,公司刚成立,怎么开通开发票的功能呢