你好,进项没有做进去,你是加税合计做了费用吗?

老师我这月进项税额有一部分待认证,那我这部分是不是直接做成待认证然后以后认证了在转成进项,老师这个和应交税费余额有影响吗
老师,22年有一笔待进项税,当年已认证抵扣了。但是漏了,没有从待认证进项税转到进项税科目去,请问今年怎么做调整
请问老师,我有一笔22年的分录,进项税没有做进去,但是已经认证了,账上是通过待认证转的进项税,那我现在补做这笔,如果是直接做进项税发现待认证余额不平,是不是得过一遍待认证这个科目?
老师您好,我24年认证了进项税额,但是我当时是做到待认证进项税额了,然后现在科目余额表待认证进项税额有余额,现在这个应该怎么调整合适呢
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
请问:50多岁了,考中级失败了,61.62.71,不是两年内过,证书没拿到,下一步怎么发展,
我想问一下,每一笔业务进行账务处理的时候,是按照业务时间的先后顺序来的吗?还是按照类别来比较合适?
有城镇垃圾处理发费这个税费吗?
老师,请问股东中途入账怎么计算股权比例及投资金额
是的呢,我已经调整了以前年度损益调整,但是做完发现待认证怎么还会有余额
那你还有没认证的发票吧?未勾选的发票。
都已经认证过了,待认证余额是贷方,应该是表示多认证了
把我账上没有做进去的也放进了待认证里面,待认证不就多出来了
那就是你结转进项的时候,结转多了。如果没有做到待认证,然后你直接做、应交增值税进项就行。
老师现在是我已经做到了待认证还做多了,我是可以调整这笔分录的,但是有一个问题就是待认证转进项税我是按照发票在税务局系统里认证的实际金额,下面还附了发票和认证的明细,其中就有一笔进项税没有做进去,那这笔分录我是直接做进项税还是待认证。我现在要改账,应该不能调整这笔待认证转进项税的分录吧,系统都已经认证了也不好改这笔
你好,你只做账上的就可以的。你去看一下你哪个发票没有做,再补进来。你这里必须调整贷认证,出现贷方绝对是不可能的。
老师,我的意思是待认证转进项税的这笔我已经做了也不想改了,因为发票已经附在了下面也不好拆开重新弄。我想直接从没有做进去的这笔分录着手,我补做进项税的话应该是不能直接做到进项税里的,因为我的待认证还有余额在,但是系统待认证有这笔税额又转到了进项税,我就搞不懂到底应该怎么办了
借进项贷待认证多这一个呀。
老师待认证已经是贷方了,再贷认证不就贷方余额越来越多了
借待认证 贷进项 做这个
摘要应该怎么写
调整之前认证的发票。
那就是要做两笔分录,一笔是调整 待认证转进项,一笔是把没有做进项税的分录做进去
是的,对的,是这么做的。