你好,需要分开设置明细 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保,公积金 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款,贷:银行存款
老师,你好新入职员工三个月后会补交社保和公积金,如,1月入职3月缴纳1-3月的社保和公积金,那1月和2月计提工资时是只计提工资还是到3月份的时候一起计提补提1-2月的公积金和社保。还是当月一起计提工资和社保、公积金。
老师,交了社保公积金的企业如何计提和发放工资,社保公积金入管理费要把企业部分和个人部分分开吗
老师好 我想问一下 公司新开立社保和公积金账户 这个月15号第一次缴纳社保费 具体的账务处理如何做呢?
老师,公积金公司和个人缴纳的部分是不是都会在自己的公积金账户里面,它和社保不一样吧。社保不是会有一部分计入统筹账户吗?
分公司只发人员工资,代扣代缴社保公积金和个税,所有业务往来都是和总公司签合同,所以没有收入和成本。总公司和分公司该如何分别做账呢
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
公司要开给海外一个出口劳务发票1000多万,这个可以像出口货物发票一样直接开吗?还是需要提前给税务局备案之类的
老师 为什么固定资产都是要算残值的呢
这个分录看不太懂, 贷方是十头生产性生物资产的原值,那么借方对应的应该是生产性生物资产已经折旧的部分。剩下的就是十头没折旧部分,多出来就是要转成消耗性资产部分,对吧?
老师我们给A公司开的发票,B公司给我们付的款,然后这两个公司之间有个代付协议可以么
老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点
年终奖单独计算,税率表是多少 在这个单位是按照正常薪资每个月缴纳个税了,另一个单位是按照销售入职的,年中结算奖金,那奖金是单独入账?
老师我想问一下我们公司把我在税务局设置成财务负责人,报税表上的经办人显示的也是我的名字,这要是后续公司出现问题我要担责吗
老师,客户误把我公司货款,汇到我公司关联公司A,不能将货款退回给客户,因为这是打官司回款的,如何平账!可以将关联公司收到的货款转到我公司吗?用写什么协议之类的吗!如何操作!
需要把5.6月份的分开入账入账吗
你好,可以一起入账。 我的意思是社保,公积金需要分别设置明细核算。